你好 (1)购买材料 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据 (2)到期付款 借:应付票据,贷:银行存款 (3)到期未付款 借:应付票据,贷:应付账款
2019年3月1日,齐鲁公司从黄河公司购入A材料一批,价款10000元,增值税1300元,开出带息商业承兑汇票一张,票面利率6%,期限为6个月,做出齐鲁公司有关账务处理
2017年3月1日齐鲁公司从黄河公司购入A材料一批,价款10000元,增值税1700元,开出不带息商业汇票一张,期限为6个月。假定上述票据为带息票据,票面利率6%。齐鲁公司应做怎样的账务处理?
2019年3月1日,齐鲁公司从黄河公司购入A材料一批,价款10000元,增值税1300元,开出带息商业承兑汇票一张,票面利率6%,期限为6个月,做出齐鲁公司有关账务处理
齐鲁公司2019年3月1日购入材料-批,价款10000元,增值税1300元,开出不带息商业承兑汇票张,期限为6个月。购买方(1)购买材料(2)到期付款(3)到期未付款写出会计分录
齐鲁公司2019年3月1日购入材料一批,价款10000元,增值税1300元,开出不带息商业承兑汇票一张,期限为6个月。购买方1)购买材料2)到期付款3)到期未付款
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?