您好,1是借成本费用,贷应付职工薪酬,发放分录没问题

老师上月工资计提少了,写发放工资时是不是不用计提了?例:借:应付职工薪酬 管理费用—职工薪酬 贷银行存款
老师,计提工资时,是借增贷减吗?发放工资时是借应付工资减少,银行存款也减少吗
工资是本月计提本月的,次月发放上月的吗?计提时:借:管理费用贷:应付职工薪酬,发放时:借:应付职工薪酬贷:银行存款。是这样吗?
--现在为员工缴纳社保时,垫付个人部分直接借记应付职工薪酬-现在--工资 贷记银行存款 等发放工资时扣减个人部分借记应付职工薪酬--工资 贷记银行存款吗
老师,上月计提工资,下月发放分录计提时借:管理费用一工资,贷应付工资,下月实际发放时要红冲计提?下月发放工资分录借:应付工资,贷银行存款这样对?
老师 不管是小规模还是一般纳税人月度开发票不超过10万,季度不超过30万免征教育费附加和地方教育费附加这个政策 是只适合开普通发票 还是开专票也免?
电商平台支付一笔费用,开票显示短信费,我这个记账是营业费用-平台费用还是管理费用-通讯费?
老师你好,请教一下,我们公司是在深圳,然后2024年在浙江成立了一家子公司,深圳这边是母公司,母子公司之前也业务往来,有关连交易,那我现在要做2025年企业所得税汇算清缴,是不是要报关联交易呀,我在电子税务局里面做汇算清缴时,也没有看到有这个关联交易表给我填也,
在建工程 借增贷减吗?工程物资也是借增贷减吗?
公司经营各种瑜伽垫,浴缸垫,跑步机垫,单个产品就有很多种型号,每种型号也分多个工序,我们是按订单来生产,问题如下: 1. 分别采用什么方法来核算生产成本和结转的销售成本? 2. 公司没有仓管,所有的原材料,成品,以及电商的成品,还有半成品(即研发失败的产品,基本用于库存单,尾货卖掉),辅料,以及包装材料等,通通都没有数据,采购的话,也是业务下单,采购再根据订单购买,基本库存的很少,但是一般会多做些,预防不良品,有些料这个订单没用完(一般都是少量),要么客户的定制单,相关材料就只能报废 像上述情况,人手不足,想弄正规,弄不了,业务采购也在外地,都是线上交流,我如果要少弄点工资,不坐班,这种应该要怎么沟通,然后给他们弄点简化的管理方式,方便于我做账呢
我是一家基金会组织,我们企业捐赠给韩红基金会70万元,这个在入账时应该入账什么科目,本年利润亏损60万,在汇算清缴时,捐赠支出要调增嘛,需要交企业所得税嘛
老师招聘费可以人成本吗
老师,企业资金归集对于股东有哪些影响,谢谢!
尊敬的纳税人: 根据税收征收管理法规定,纳税人需如实向税务机关报送财务会计报表。经审核,发现贵公司2026年报送的财务报表不符合规定,请贵公司于2026年5月31日前据实填报并在电子税务局或办税服务厅补报财务报表。
年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息):我们是母公司,只从子公司购货物,境内关联方交易营业收入这要怎么填写?我得理解是从子公司购入只有营业成本,没有收入,对吗