你好,那你看下你们单位是不是少做了,收入是预收账款在贷方余额吗?

请问2018年的应收往来款,实际往来是平了,可账上还有预收款41万,现要怎么处理?
清理往来,发现2011年的应收账款贷方余额,实际有销售,一直未确认收入,20多万。。现在要怎么处理好呢,
请问以前年度的应收应付往来,账上有往来余额,早就已经不合作了,实际也都结清,现账上余额怎么处理?
实际上应该为预收账款,但是做账做的是应收账款的贷方,请问发票回来了这笔要怎么处理做账
先前有个往来供应商没有设置期初,应付账款—A公司 贷方10万,实际上2022年有这个往来,但是原先会计在设置期初数据忘记了,现在这边重新新增该往来,并添加贷方1万,但是显示借贷不平衡,这种情况要怎么处理呢? 23年7月付对方2万,现在要做账,分录怎么做呢?(原先欠10万,现在付了2万,往来应付欠8万)
老师好,想咨询一下,做为财务部门,工资核算一直是基本工资+岗们工资,现因来了个新的人力资源人,要让我们重新签定合同,因本人已在原单位退休,看了一下拟好的劳务合同,说的是:支付劳务报酬方式是提成制。感觉不对,我有道理吗
老师你好,我现在还可以开现代服务不呢,直播辅助服务
老师好,公司买回来的二手车再销售出去,增值税申报表填哪个栏次呢
请贾苹果老师回答谢谢!老师过节发的过节实物要不要扣个税啊
老师你好,工商年报里是否涉及单位消防安全如何填
老师公司要做法人股权变更,账上是要做成没利润不交个税比较好还是交个几百块个税比较好呢?
老师,25年汇算清缴表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中, 1、账载金额应该按什么填?而且有的我没计提工资,直接发放的: 借: 管理费用-工资 贷: 银行存款 2、比如25年3月份发的是 24年12月份工资, 26年发放的是25年12月份工资又怎么算? 3、A105050职工薪酬表的,实际发生额又该按什么填? 4、哪个数据会和自然人扣缴端个税系统比对?我应该怎么统计?是统计自然人扣缴端税款所属期为25.1-12月份的本期收入吗?需要和哪个数一致?
老师你好,金蝶新建固定资产卡片,要求要➕固定资产减值准备,这个怎么去设置
收到电费专票,发票内容供电,电费,没有体现具体的单位,数量,单价,这张专票合规吗
老师请问一下,公司租用的荒山要交城镇土地使用税吗
在应收款的贷方,2018年后就跟这家不合作了
你好,那你单位提前收了人家的钱,给对方提供了货物或者是服务吗?
对的,但实际是平了的,没有预收款
那你单位是不是没有给他开发票 没确认收入
如果是这种情况下的话,借预收账款贷主营业务收入应交税费。
以前会计做的,老板说这家发票都开了早平了,都不合作了,怎么还挂账,现不知怎么处理合适?
你好,那你看一下之前开的发票,当时分录怎么做的?
如果都看不出怎处理平合适呢
不想交增值税,借预收账款贷营业外收入, 但你这个金额太大,有风险。