同学你好 借应交税费 贷银行存款
老师,下午好,我想问一下,我公司收到一张发票是94975元的专票,我公司的财务全部已经抵扣了该张发票的增值税,实际上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出来的2100元的增值税已经抵扣了,请问这个是怎样处理啊?
老师:请教一下退伍军人增值税抵减了9000元,然后按税务要求要扣除附加税,又补交了增值税963.66元和附加税115.64元,那补缴完以后账务怎么处理?当时直接借应交增值税减免税额9000元,贷营业外收入9000元。现在补交了以后应该怎么调整账务?
销项报税正确,记账的上个月增值税报税正确,记账时记销项时写错了,少记了,这个月怎么做账调过来; 上个月报税正确,也交税了,记账时粗心,专票进项少记了一笔,这个月怎么做账调过来;进上个月待抵扣进项税额转出:借:应交税费–应交增值税(进项税额)贷:应交税费–待抵扣进项税额 做账时粗心写错金额了,这个月怎么改 上个月增值税申报正确,一个普通发票做账时没注意看成专票了,做账做成借:周转材料应交税费–待抵扣进项税额 贷:银行存款,这个月怎么改正确呢
抵扣增值税时少抵扣12.53元,后来通过银行转款补了12.53元,这样该怎么做账务处理呢?摘要怎么写
2021年12月收到一张住宿专票不含税金额2366.04 税额141.96元 分录科目挂错了 未抵扣 挂到业务招待费 应该挂差旅费 当时分录是这样做的 借 管理费用-业务招待费2508 贷 银行存款 2508。 本来不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了这张发票 跨年了要怎么更正分录?不想做进项税转出
我现在做的这家公司,1月份开业的,目前没收入,每个月有几十万的费用,工资,还有前面的装修,家居费用,我4月份上班,123月份的账要不要给补
老师,请问下,超市今年1-3月有个每月的净利润,之前没有做账的,这个月我这接手做账这个利润怎么做呢
在中级里,非同控下的长期股权投资的交易费用计入长期投资成本,但是在高会里的合并里的交易费用计入当期损益,为什么的?
老师汇算24年工资薪金,12月份工资是1月计提发放的算吗
工商年报,社保所属期是2024年,但是由于年审有几个月在2025年1月缴纳了,此时填报是按照2024年+2025年1月缴纳的,还是2024年缴纳的就可以
老师 请问这些票怎么做账 能抵扣吗 求教我写分录 有点头晕了
请问我2023年的一笔费用,税局不认可,让进项转出,更改了2023年的增值税申报表,所得税汇算清缴我是只纳税调整表吗?调增的金额是不含税金额吗?
厂房出租后还可以按房产原值缴纳房产税吗?
#提问#朴老师,给我写一下所有业务的分录
郭老师,注册无限责任公司有什么税收优惠吗,注册无限和有限哪个好
摘要怎么写
同学你好 就写交增值税