您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?

补录的进项发票,如果进项税额是上一年度已抵扣,我补录的发票需要进行税额转出吗
老师,去年事务所查出来,需要进项税转出的金额是7600,我怎么补缴呢?
老师好,1、我们公司税务自查发现以前年度有未视同销售72万多直接计入销售费用中,补缴了增值税10万多;2、库存报废4万多,进项税额未转出,补缴了应转出税额5千多,这两张一共补缴了11万多税额,请问老师分录怎么写
老师我这个是查补以前年度进项税额转出补税
老师 以前年度我们有进项税不应抵扣,现在稽查出进项税转出补交增值税税款,计提稽查补交的增值税进项转出如何做分录?