你好,增值税、附加税、印花税、企业所得税都是在你的电子税务局, 然后你的个税在自然人电子税务局扣缴端。

老师,广东的企业一般纳税人,现在已经登录了发票平台,进行了发票勾选,但是4月份没有进项发票,所以统计后确认为0的,已输入了勾选密码了,现在首页还是显示未申报的,在发票平台统计确认完后,我应该去哪里操作呢?现在要申报增值税
老师好,我们是外贸企业,我已经在发票认证平台勾选了退税,也已经确认了,但是现在发票名称和报关单不一致?请问现在是我这边做红字申请表,然后把这些发票作废吗?那我这个月的增值税报表哪里还要填吗?
报税要经过哪些平台?是不是税控盘全部都有?程序是怎样的?比如增值税认证在哪里操作?抄,报,清卡又在哪里操作?
想问下实务中这种情况是怎么操作的,比如一个企业中有专门的税务会计,也有记账会计,那么如果企业购进货物时候,如果取得专票的话,这个票会一个记账联给到记账会计?一个抵扣联给到税务会计?一般不是先做账再报税吗?因为现在进项税发票不是取消了认证期限了吗,税务会计不会每个月把取得的进项税发票全部拿来认证,那记账会计拿到这个专票后是计入应交税费_应交增值税(进项税)还是应交税费-待认证进项税呢?如果计入了待认证进项税的话,实务中税务会计把这部分发票认证之后,是税务会计把这个待认证转入应交税费-应交增值税(进项税额),还是由记账会计做这笔分录呢,实务中操作是怎样的流程呢
我们要工程收款,但是是挂靠的公司,挂靠公司让我们给他完税证明,说我们预缴,想问这个预缴的操作,挂靠公司是不是首先要给我们开外经证呢,然后我拿到外经证具体怎么操作呢,我已身份登录进去呢,在哪里可以报验和预交呢 跨区域的项目,我不太明白的操作是挂靠公司给我了外经证,比如挂靠公司叫安华,我们公司叫东程公司,安华给我的外经证,我东程公司登录电子税务局怎么交得到安华的预缴税?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
税控盘全都有是什么意思? 单位是小规模的吗?如果是小规模的话,在开票系统里面需要抄报税处理,就是点上报汇总,然后再去电子税务局申报你的增值税,申报完了增值税就可以在开票系统里面反写监控,然后你再申报其他的税款,这些就没有要求了,只要在报税期内申报了就行。