您好,这个是属于红字的

2020年5月记账 借:管理费用—水利基金30 贷:其他应付款—水利基金30 我现在要把这笔分录冲掉,做多了 1、借:管理费用—水利基金 30(红字) 贷:其他应付款—水利基金 30(红字) 2、借:其他应付款—水利基金 30(蓝字) 贷:管理费用—水利基金30(蓝字) 老师,我现在要冲掉1和2乃个分录是正确的?
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
老师好,我们要给客户付款,由于其他原因,要扣掉部分货款,扣掉的部分,借方做费用红字,那贷方做应付红字还是做成借方蓝字?
老师我在对科目余额时发现在应收帐款一暂估款贷方2694.60元,在其他应收款货方也挂着2694.60元, 我之前帐是这样做的因为是加工费,个人的现金已经付掉了票未到,借:制造费用一加工费2694.60,贷:应收帐款一暂估费2694.60,借:其他应收款一个人2694.60,贷:现金2694.60 冲回时:借:制造费用(红字)贷:应收帐款一暂估款(红字)借:制造费用(蓝字)贷:其他应收款(蓝字),为什么票已收到都还有余额在,这个分录对不对
请教老师,1-6月份和其他公司共用一个电表,由于前期没有支付我司,我就做的实际缴纳的金额,现在对方公司补钱给我司,我开了一个分割单,做账调整是借管理费用(红字)代银行存款(红字),我司支付是银行存款,付给我的又是现金,那这个贷方红字是库存现金吗
老师/:coffee,我们公司的法人,在另外一个公司交着社保,但是在我们这边管着生产,这边公司的账,前面一直是代账公司给做的,一直没有给这个法人报个税。 年底的话,实际的老板需要给这个法人分红的,这样的话,他的个税这块怎样处理比较合适啊?
老师,工商年报的单位缴费基数,从电子税务局哪里能看的到?怎么计算呢
一班纳税人开给小规模纳税人,水费、电费发票开多少税率呢
管理费用冲暂估分录怎么做
老师,用个人身份证注册拼多多卖东西,需要缴纳税款吗?
材料按进价销售,如何做会计分录
老师有一个销售离职了,他后来跟公司签了中介的代理合同,25年的出差报销没有报销,25票据拿到26年报销了才两三千块钱,这个要怎么做账?怎么调报表怎么做?还是直接做到26年费用里面
我公司劳务派遣原先项目按差额开具发票现在新项目可以选择全额开具发票?
老师,根据新增值税法,一般纳税人还有哪些可以用3%的简易
抖音平台针对手续费返还,返还的钱还是在平台上用来投流的,不是现金直接到达的商家银行账户,针对返还的这个分录应该怎么做呢
就是做成:借方:费用红字,贷方:应付红字,对吧?
嗯对是这个意思的