预收账款是欠别人的预付账款是别人欠你们的

建筑公司,有人把项目挂靠给我公司,具体业务:开发票不含税金额请357757.37元,增值税28330.49元,附加税2977.40元,印花税100.37元,企业所得税6691.26元,我们收的管理费是13478.46元,收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元,现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元,人工97619.97元。求做账分录,在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本,应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足,我们公司只收管理费,除了管理费是我公司的,其他的都是挂靠方承担,我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费,管理费后打给挂靠方。
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师,想咨询一下,情况是这样的,以前我们跟客户订的合同是百分之9税率的,后来又改成了百分之13税率,这样我们应该开多少票给对方,如何算呢,合同金额80万
请问,如何快速查询往来欠票情况?对方是否欠成本票,金额多少?我们是否欠别人票?
请问工程挂靠不提供成本票的情况下,应该收多少个税点?不提供成本票的情况下工程款如何转给对方?提供成本票的情况下又该收多少税点?我们是被挂靠方,为一般纳税人。
当年存在固定资产出售的情况下,1,固定资产的账载金额中原值是写年末科目余额表上的固定资产还是出售前的所有资产填写 2,本年累计折旧账载金额是按照科目余额表上的本年累计贷方填写,还是需要剔除已出售的固定资产在本年折旧的额度,3,累计折旧账载金额如何填写
老师,请问项目补贴算不算在工资薪金所得的?
一般纳税人,收到电子发票(铁路电子客票),可抵扣……这是怎么使用的……直接勾选抵扣吗?填写报表有什么不一样吗?
老师,有餐饮行业面试会计的笔试题目吗?
老师,我想咨询下,我有个公司要注销了,但是这个公司是从别人手里收购过来的,那个法人也因为范了事被关了,现在要注销,税务局让把往来都清0,但是预付账款下的一个单位有33万在借方,我也联系不到对方,这怎么清0
找朴老师解决一下问题,谢~ 有了解过企业年金吗? 这个是跟社保一样的吗?个人及公司各要承担多少,也是做账做入应付职工薪酬吗
老师,您好,我们新注册了个公司,个人所得税的认定有效期起是26年5月1号,是不是4月的个税就不用报了
老师,所得税汇算清缴,销售费用里的招待费也是需要按照60% 抵扣 40%调增的吧
补缴以前年度的房产税,记账时直接计入税金及附加了,以前年度的所得税汇算清缴没有做更正,在今年的所得税汇算清缴时把补缴的以前年度房产税调增可以吗?
补缴以前年度的房产税,在本年度所得税汇算清缴时需要调增吗?以前年度的可以税前扣除?
就是看应收账款与应付账款的余额?应收账款贷方余额与应付账款借方余额表示对方欠票,相反就是我们欠别人发票?
对,没错,就是这个意思。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评
老师,是否反了,怎么感觉还是不对,我饶不过来
你按照我说的设置多方便
意思发票与往来余额是一样的?是否有发票与往来余额不一致的情况?
这个一般来说是不会有这种情况。