同学你好 这个可以是第一种
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
老师你好,销售发生退货,之前付的含税货款,现在这笔退货想要不含税退微信给他,我们不含税是乘以0.915,还有一种是过公章开票扣11个点,现在这种情况应该用哪一种?
老师,你好,就是我们公司采购的物料,经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后,过了很久才发现不良品,供应商又不愿意再生产,所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀?比如,2023年1月购买了A物料1000PCS,含税金额是100000元(单价100元),然后2023年2月跟供应商开票,2023年4月付货款给供应商。然后,2023年6月发生退货,退A物料1PCS(含税金额100元),2023年采购B物料10PCS,含税金额10000元(单价1000元),然后,2023年7月跟供应商对账,供应商开票(开B物料的),含税10000元,2023年9月给供应商付款9900元(10000元-100元),但是,货款扣了,但是发票还是平不了账,相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀?是只能开红字发票吗?几乎每个月都有很多这种。
老师土蜜蜂养殖公司购买的蜜蜂成本是记入生产性生物资产科目还是消耗性生物资产科目,
老师好!咨询下,一项业务怎么判断是现代服务,还是生活服务?在税收编码中查询,经常会出现两个,经常选错。
老师,报考税务师需要上传工作证明吗?金融管理与实务专业大专,自考本科金融学,
老师你好,我们公司是小规模纳税人。生产火锅底料的,我们公司的按季度报税,按开票金额报增值税的, 税务征收方式是查账征收吗。
老师:收劳务公司发票5万元,用让劳务公司做工资表和考勤表吗
老师,民非企业,老板报销停车费,没写费用说明,我们走的是企微审批,让老板写上说明,老板说这是他日常办公谈业务的停车费,谁规定要写这个说明?这个怎么回复?到底需不需要写费用说明呢?
【例题】某零件年需用量(D)为3600件,每日送货量(P)为30件,每日耗用量(d)为10件,单价(U)为10元,一次订货成本(K)为25元,单位储存变动成本(Kc)为2元。要求计算该零件的经济订货量和相关总成本。
老师你好,我刚接了一个企业的账上有未分配利润400多万可是真实的账上没有一分钱,遇到这种情况怎么办,是要到税局去补税吗,还是有其他操作
图片上的g是怎么求出来的?求详细步骤
老师,实务中遇到白酒经销商,进货400,卖370,属于倒挂,但是供应商会给一些品鉴酒,这种怎么做账以及做库存,能告知一些需要注意的点吗[抱拳]
这种情况时常会有一点,退货也只是部分不良的退,这个怎么理解?
退货的减去对应的金额就可以了