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老师,会计发了21年7-12月份和22年1-9月份的台账给我们,让我们做季报个月报,应收应付款指导下

2022-10-24 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 12:46

你好;     科目余额表有给你们吗; 你们是编制报表还是往来账明细   

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快账用户4492 追问 2022-10-24 13:45

做报表的 老师

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做报表的  老师
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齐红老师 解答 2022-10-24 13:47

 你好;   那你就根据科目余额表来编制报表即可; 先出凭证的; 对方给你的  台账了。     他们做凭证了吗; 让对方给你科目余额表 就可以编码报表了   

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你好;     科目余额表有给你们吗; 你们是编制报表还是往来账明细   
2022-10-24
同学你好,对的,12月份直接红冲前4个季度计提的分录,退税收到的时间不需要考虑。红冲计提之后改报表直接在第四个季度报表上改。
2022-01-07
学员你好,报税直接填写到未开票收入的负数就可以了,做账这一笔要是金额税额完全没有差异可以不做帐
2022-01-11
你好 你们按照小规模的来申报, 你们应该是改为查账征收了,第四季度按照查账征收的来填写就可以的
2022-01-02
那个四金 你支付咋做的
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