你好; 如果计提的 时间晚 。那么就得调整的; 应该是按月来计提工资的; 如果大额的调整; 可能会引起税务局关注的

次月计提研发费用工资,研发立项时间和财务账计提工资就会错开一个月,该怎么办,财务需要调账吗?还是改研发立项时间呢?还是都不需要调整呢?会引起税务关注吗?
关于调整。老师,我司是小企业会计准则,当月工资是次月计算和发放的。做账时,一直按照着本月计提上月的工资社保个税,同时在本月缴纳上月的工资社保个税。应付职工薪酬每个月都是0。实际这样计提和发放估计是有点问题。第一,请问一直这样操作的话,是否可以?是否要把前面的工资个税社保在账务上调整?然后按照常规的操作?第二,扣个税系统上,是否需要调整下?第三,汇算清缴时,A104000期间费用表和A105050职工薪酬支出该如何填写呢?账载金额和实际发生额都是直接按照当年的财务报表填写嘛?还是应该进行调整后再申报啊?
4月5月不知道有提成这事 突然间通知让算4月提成 按2000块分 负责人1500 财务500 现在公司只有这2人 本公司属于分公司没钱刚成立 每次都是问总部要钱 需要还钱 这怎么写会计分录合适,计提工资是应发工资借销售费用工资3000贷应付职工薪酬工资3000,还需要写啥会计分录吗?
老师,咨询您一下,我们成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗?是否需要计入研发支出什么的,跟研发相关的
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
小白求解,对方改成技术服务费合同是什么意思?6个点,本来是13%的购销合同,是为了避税吗?
老师,股权转让需要提供哪些资料,长股公司需要提供财务报表吗
接到往来公司审计函,对方应付账款暂估金额,我公司没有做暂估应收款,我公司也没有给对方开具发票,对方公司支付款项也是做到预付款的科目,给对方的询证函怎么回复呢?相符还是不相符?
老师,我新开的公司,没开公户,没有业务收入,业需要零申报吗
公司借款给个人,现金流应该怎么选?
急急急!內账中,怎么求利润?问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗?然后当月的费用包括水电费,应付账款,应付职工薪酬,厂租等等也是一并核算吗?如果按照5%来核算利润怎么核算呢?成本这一块公司比较含糊,每一款产品也只有老板心里知道成本价,不知道怎么核算这个成本。
有些检测费,翻译费,但是金额比较大2000多万,要等项目启动才能确认,先放什么科目
做大型超市的,销售蔬菜及肉品类是免税的,那费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出吗
老师好,公司果园承包收租金的话一年80000元,这个怎么开发票,都缴纳什么税种
2025年一季度开票35万,2季度开票28万并且红冲一季度30万,3季度开票总额负数,该情况如何申报
财务一直是这样记账的,次月计提并发放上月工资;那我们现在归集研发费用,研发立项时间是20年1-12月,财务实际计提工资是19年12月-20年11月,如果不调整 税务会追问吗
你好; 不对哈; 这个要调整的; 你本月的工资本月计提; 不是下月计提的
那要是调整的话,可能会影响当你利润呀,该怎么调整呀老师
你好; 做一个明细表; 一起调整一笔 ;然后去 修改申报表和报表的