您好,这个您需要和您的税务局沟通确认一下,按照税务局所的处理。
老师好,请问10月9日是小规模开的1%的普票,5800元,10月20日升的一般纳税人,10月生效,11月报税时,按照5800/1.01*0.09=516.83缴纳增值税了,那分录怎么做? 开票时:借:银行存款5800 贷:主营业务收入5742.57 应交税费-应交增值税57.42 11月缴纳增值税516.83,附加税25.84,怎么做账 11月又把这张发票红冲了,现在怎么做账呢?
老师:您 好!小规模纳税人转一般纳税人(下半个月转的),选的当月1日生效,请问在当月前半个月用小规模纳税人开的票出去,在次月申报增值税的时候,对于 小规模那一部分发票是按小规模开票的税额交税呢,还是当月所有 开的票都按一般纳税人缴税呢?
上海地区 小规模升一般纳税人 11月1生效 那10月开的票 什么时候交增值税呢 去税务局交还是在电子税务局上交呢
老师,我们公司1月是小规模,2月是一般纳税人,税务局让3月去大厅先申报小规模,再去网上电子税务局申报一般,我学课是说小规模1和2月这两个月,月底都不需要结转增值税,可是,意思我不需要做结转增值税的凭证,只需要结转损益,把损益的生成凭证,转出未交增值税不需要点生成凭证,可对?,我1月帐套转出未交增值税有税额,跟电子税务局数字对的上,
小规模纳税人在电子税务局自己能开增值税专票么?税款是季报的时候交还是当时交
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目