你好; 这个 后期会还给政府不 ; 因为考虑是否计入固定资产折旧的
您好老师:我在医院工作,想麻烦咨询一下您,政府免费投放的医疗设备,我们如何做财务处理呢?
老师您好:麻烦请教一下,我们公司无偿捐赠固定资产给医院两台医用设备,过了一年半被医院又退回来了,当时做了账务处理,也交了销项税,那现在退回来的话,我把之前的账原路冲回,税金不考虑,那我新的固定资产按什么价值入账,分录应该怎么写啊?
老师您好!我咨询一下: 我们是一家公立医院,去年最后一天我们用财政资金支付了一台设备1万元,因对方原因被退回到我们零余额账户,又因系统原因未显示该笔款退回! 今年才发现这笔钱未支付,财政要求我们必须将此款退回金库,重新下达项目资金,再行支付! 去年的账务处理: 财务会计:借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入,同时借:固定资产 贷:零余额账户用款额度 预算会计:借:资金结存—零余额 贷:财政拨款预算收入。同时借:事业支出—财政项目拨款支出 贷:资金结存—零余额 那今年我应该怎样进行账务处理呢?去年那边怎么调账?谢谢!
老师您好,我想问下,融资租赁(直租)购买一台机械设备分三年共十二期支付,目前已经支付手续费810000服务费116750,购置成本是4900万,现在供应商支付给我们1200万的预付款,我想知道这样如何进行账务处理以及后续如何做分摊呢?
老师您好,我公司从事医药制造业,为增值税一般纳税企业,今年9月有一名员工受伤住院,12月份已办妥工伤认定手续,需要等待工伤鉴定。 当时住院费用由综合管理部借支(财务做账时挂管理人员个人名下),现在年底需要清理个人往来,请问,用于受伤员工的借款应该如何做账务处理:
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
您好 老师 这个不还了
你好; 借固定资产贷营业外收入; 次月开始折旧