你好,销项税这个是你确认收入的, 借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项 进项税是你允许抵扣的,借库存商品 应交税费、应交增值税、进项 贷银行存款。

老师,我们是一般纳税人,增值税分别做了进账和销项明细科目,请问月底转出未交增值税的分录怎么做
关于增值税的问题,销项税10.5进项税8 做账的时候,结转增值税:借:销项税1.5贷:转出未交增值税1.5 借:转出未交增值税1.5 贷:未交增值税1.5 后面销项和进项还有余额,我该怎么做,把销项和进项给做平,分录该怎么做
老师,销项税和进项税转未交增值税的分录的分别是什么
老师,应交税费的销项税和进项税怎么转的未交增值税,分录怎么写
前提是销项>进项,月末进项税额/销项税额/进项税额转出,月末需要分别结转吗?这个分录需要做吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录:借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,回扣给私人怎么开票
发不了表格文件,怎么请教做账以及错误部分和改善优化的呢
老师,公司招待费50万一年正常吗,怎么做账
老师这个劳务费发票不含税金额是2772.28 含税金额是2800元 申报劳务报酬所得税是394.41 这个做账分录怎么做 谢谢老师
老师,请问工业地产土地增值税一般税负率是多少?
老师长得其貌不扬,牙齿黄,胖,矮,谈吐也不好,这要跟随吗
老师,如果24年到27年的房租是30万,24年有合同没入账,25年收到多少发票入账多少付款多少,并调到以前年度损益调整,那这30万想都挂进去,那怎么做呀
老师,电子税务局财务负责人想要添加开票员,如何添加
老师,我在电子税务局上面添加开票人,问啥开票人扫码认证时老师扫码失败,
个税5月没有申报。7月怎么补申报,操作流程怎么做?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 第一个是结转销项,第二个是结转进项,是为了让他们没有余额,第三个是结转需要缴纳的增值税
没太明白
进项税转未交,是不是因为税金在借方,所以转出的时候放贷方
对的,是的,是这么做的。
做它相反的方向,让他没有余额。
销项税就是在借方,转出的时候在贷方,可以这样理解嘛
他的销项税,他发生额在代发。
销项税额,它发生额在贷方的。
出口退税怎么理解
没太明白借贷方
你好,出口退税是在贷方借钱,应收款贷应交税费出口退税。
借其他应收款 贷应交税费、出口退税