你好,这个钱具体是什么钱呢

老师,我想请问一下我们是设计加施工公司,客户打款到我们公账,我们要付很大一笔款给到各个工人和挖机师傅,没有任何票,请问要怎么操作了
请教下大家,我司在做一栋办公楼,有一笔款打到建设我司和施工单位合开的工人工资专用账户,这笔工人工资我这边是不是也当作预付工程款,施工单位会开票给我们的
老师,你好。有几个客服分别帮我们请了挖机和工人完成了活。他们开出了人工工资表和挖机的票据,并通过他们的账户打款给挖机和工人了。现在我们要打款给他们,请问我们公司会产生税费吗,我们需要收集他们那些票据和资料呢
老师,请问一下,我们是旅行社公司,客户没打款,暂时也没要我们开票,但是我们已经收到成本票了怎么做账呢
老师你好 请问下 我公司客户欠我们一笔货款 付给我们的承兑到期没钱付 然后现在是要把办公室抵给我们当货款 这种情况我要怎么操作呐
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
客户给我们的是施工款
我们要发给工人,要怎么发了?直接转他们包工头的卡上的,没有发票
你好,这个属于劳务费用,要收款方提供劳务发票
但是他们大都是农民工,提供不了发票怎么办
这个没有发票就不能税前扣除
如果不能税前扣除,到汇算清缴的时候是要按照百分之二十扣吗
您好,不得税前扣除,说的是不能在企业所得税前扣除。要根据您企业的所得税税率缴纳所得税。
那我比如没有发票,我一次性要给包工头转20万,我除了要交企业所得税之外,还要 交个税吗
按照正常,你需要按照劳务报酬申报个人所得税代扣代缴。
他不是我们公司的员工,外面请的包工头,也需要申报个税吗
需要的,需要的属于劳务报酬,代扣代缴个人所得税。