你好; 借 无形资产; 进项税贷 应付账款; 这样挂

请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
你好,买财务软件,专票到了让我抵扣销项增值税发票了,款未付,科目借贷怎做呢
老师,总经理出差的住宿专票未报销,但我已在税务系统做认证抵扣做费用了,做分录借管理费用 应交增值税进项额 贷应付账款—暂估应付款 可以不
我们是软件研发企业,现在我们单位有一个项目收到了中标服务费的发票,10月末付的款,11月收到了发票,当时10月份做的是借:销售费用 贷:银存;11月收到了发票怎么做分录呢
购买了设备未抵扣,借:固定资产 其他应收款(待抵扣) 贷:预付账款。然后用了其中一部分,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款 设备发票要全部退回,怎么做会计分录
26年的成本,但是发票24年底开出来了,也没有付款,这要怎么做账
技术服务费做长期待摊费用分摊,能全额扣除吗,汇算清缴时还用不用调增
技术服务费普票是几个点
行政事业单位制作的制度牌,宣传栏应该记入什么科目
年度销售额200W左右开个体好还是公司呢
老师好 个人生产经营所得税率能发一下不
刚成立的公司开了一张6万元的技术服务费,没有走公户,这个算不算虚开发票
老师,银行的手续费在2025年12月的凭证里面已经记账,但发票是在2026年1月份开的,能把发票直接沾到12月份的记账凭证后面吗?如果是普通发票的话
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
一般纳税人 软件金额小 才2000多 关键有进项税
你好 借管理费用- 办公软件费 ; 进项税贷 应付账款