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老师我们的行业特殊虽然是一般纳税人但是我们按3%的开增值税销项发票,但是进项不得抵扣,这个销项发票的分录跟结转增值税的分录要怎么写啊,麻烦发给我下

2022-11-21 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 10:36

借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费简易计税, 缴纳的时候借应交税费简易计税贷银行存款

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快账用户8603 追问 2022-11-21 10:39

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-21 10:42

不要客气,工作愉快。

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借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费简易计税, 缴纳的时候借应交税费简易计税贷银行存款
2022-11-21
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
你好!不是的,普通发票,或者不开发票也可以
2023-06-26
你好,你可以借销项 贷,进项贷未交增值税。
2025-04-09
你好!即使是供应商开具的免费发票,只要标明了增值税税率和税额,作为一般纳税人的你们仍可以进行进项税额的抵扣。你的会计分录基本正确,应该是这样: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 这样的分录可以反映出你们购入商品并支付了相应的费用。
2024-11-08
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