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老师,我们应收现金476元,实收500元;店里没有零钱,员工垫付的现金找零24元,实收现金和员工报销时的账务处理怎么做?

2022-11-21 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-21 11:17

借应收账款476贷主营业务收入, 借银行存款500贷应收账款,476其他应付款,职工24

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齐红老师 解答 2022-11-21 11:18

借其他应收款,贷银行存款。

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相关问题讨论
借应收账款476贷主营业务收入, 借银行存款500贷应收账款,476其他应付款,职工24
2022-11-21
你好,这个是两个过程,一部分用3600的报销单和400现金,冲抵了借款。另一部分是支付了3600现金的报销。
2022-02-18
同学你好 现在直接原分录负数红冲,然后做 借其他应收款 贷银行存款
2020-10-29
是的,需要先法人借款给公司,再做支付
2025-09-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

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