借,应收账款等2625 贷,主营业务收入2625÷1.06 应交税费,增值税,销2625÷1.06×6% 借,主营业务成本2493 贷,应付职工薪酬2493 借,应交税费,增值税,差额抵减 贷,主营业务成本2625÷1.06×6%-(2625-2496)÷1.05×5%

销售方开了这张发票,麻烦老师销货方角度写分录,麻烦写全了,差额征收的部分是人员工资
请问我公司是人力资源公司,给对方开了一张发票,开发票内容是人力资源服务*代发代收派遣员工工资,金额是36121.96元,备注写的是差额征税。什么叫差额征税,会计分录如何做?
老师,我司为小规模纳税人,适用3%税率。图一为系统自动生成开了普通发票的部分。但是我们需要做未开票销售收入申报,本季度总收入是:477807.60元(含开票部分),麻烦老师教填写一下表格,谢谢
老师们 想请教一下 就是我们的书在当当 京东销售 比如这月当当销10000元 次月对账返8000 有1000元的退货 1000元的返点且返点对方不开票 冲对方要付给我们的销售金额 成本是一本书100元 这分录该怎么写呢 麻烦老师每部分录都写上 且分录后要有金额
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
税率是不是不对应该是5%
有什么问题呢?你把所有的分数看完了吗?