借,应收账款等2625 贷,主营业务收入2625÷1.06 应交税费,增值税,销2625÷1.06×6% 借,主营业务成本2493 贷,应付职工薪酬2493 借,应交税费,增值税,差额抵减 贷,主营业务成本2625÷1.06×6%-(2625-2496)÷1.05×5%

销售方开了这张发票,麻烦老师销货方角度写分录,麻烦写全了,差额征收的部分是人员工资
请问我公司是人力资源公司,给对方开了一张发票,开发票内容是人力资源服务*代发代收派遣员工工资,金额是36121.96元,备注写的是差额征税。什么叫差额征税,会计分录如何做?
老师,我司为小规模纳税人,适用3%税率。图一为系统自动生成开了普通发票的部分。但是我们需要做未开票销售收入申报,本季度总收入是:477807.60元(含开票部分),麻烦老师教填写一下表格,谢谢
老师们 想请教一下 就是我们的书在当当 京东销售 比如这月当当销10000元 次月对账返8000 有1000元的退货 1000元的返点且返点对方不开票 冲对方要付给我们的销售金额 成本是一本书100元 这分录该怎么写呢 麻烦老师每部分录都写上 且分录后要有金额
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
税率是不是不对应该是5%
有什么问题呢?你把所有的分数看完了吗?