你好开了发票做收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 你支付的这个没发票做主营业务成本 汇算清缴调增就可以

运输公司给我们单位运输货物,中途货物漏出一部分,购买方按照损耗之后的数量和我们结算并开票,损耗部分运输公司给我们按照销售价赔偿,但我们不需要开票,运输公司给我们赔偿的这块分录怎么做?
@郭老师冉老师暖暖老师好!我们卖给对方10万的货,1000块的运费是我们先垫付的。对方给我们打了10.1万,我们给对方开了10万的票,对方说他们账不平。要把1000块打到我们私户,但我们没有私户怎么办? 现在就这1000元对方要怎么才能平账!谢谢
老师,销售货物,收到购买方支付的运费怎么做分录,我们已经开了专票给对方
老师,我们小规模替买方垫付的运费1000,但物流公司没有给我们开票,买方要我们运费1000加货款1000一块给他们开专票、应该怎么做分录
老师好,有个物流公司给我们运输货物,我们已经支付了运输费,但是对方不愿意给我们开票,还说要开的话,让我们至少给他八个点的税费?我没明白他到底为啥这样要求?没遇到过这种情况
团体意外险公司承担120元、个人承担288元,进项发票,且个人承担部分在本月工资中扣回”怎么入账,分录怎么写呢
问一下,我们的开发商在22年12月给我们公司开了一张房款的发票500多万,单价10423元,当时活干完了,但是没有过户,现在开发商说是把这样发票冲红,重新给我们开两张发票,一张是单价8000多的房款,还有一张是单价2000多的装修款,这样是否可以让对方开,当时开的发票税额已经勾选认证,对我们是否合适
建筑服务 劳务费 现在开发票有最新规定了吗 不能这样开了吗
室内装饰装修新的开票大类中应该选哪个
被统计局抽查质量 核查2026年1-3月产值营收,2025年年报营收利润及战新。。需提发票及开票明细通过开票系统导出,我这里面有房租和对房租客户的电费。需要剔除出来吗
老师企业所得税汇算清缴要申请退100多元,税务那边说要修改报表,是修改哪个报表呢?
公司之前收到一笔300万的拆迁补偿金,目前资产负责表长期应付款挂账300万。这样合适吗?后面怎样走账
工程款53万。材料费33万带10点税。我们还需缴纳多少税费
清理账户,现在资产负债表的未分配利润-80万,留抵5万,现在把其他应收款转收入,还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万,我想问下未分配利润是负数,所得数还用交吗
老师你好,同一个公司,1.资产负债表里往来款项是负数需要重分类,需要调自己的账吗?如果不需要调账,具体怎么操作麻烦老师详细解答一下,2.资产合计本年期初数与上年年末数不相等,利润分配和未分配利润本年期初与上年年末数不相等,这些问题我先从那入手?麻烦老师了
就垫付时候主营业务成本1000 贷,银行1000,到时候这部分纳税调整就好了,不要税前扣除就好
你好对的 是这么做的