你好,学员,稍等一下

某企业为增值税一般纳税人,2022年8月发生以下业务:(1)销售汽车装饰物品A,取得不含税收入20000元。(2)销售汽车装饰物品B,取得含税销售额30000元,另外收取包装物租金500元,开具增值税普通发票。(3)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费16000元,取得增值税专用发票。4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5600元。上述增值税专用发票均已通过认证。要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)计算业务(1)的销项税额。(2)计算业务(2)的销项税额。(3)计算业务(3)准予抵扣的进项税额。(4)计算业务(4)应转出的进项税额。(5)计算该企业本月应缴纳的增值税。
某服装厂为增值税一般纳税人,2022年4月发生下列经济业务:(1)销售童装,开具的增值税专用发票上注明价款为4800元。(2)销售西装,收取价税合计金额35000元,另收取包装费5600元,开具增值税普通发票。(3)从某增值税小规模纳税人处购进生产用原材料A,取得增值税普通发票,注明价款为5000元;从某增值税一般纳税人处购进生产用原材料8,取得增值税专用发票,注明价款为65500元。(4)本年3月购入的一批原材料(已抵扣进项税额)因管理不善被盗,该批原材料的账面成本为4680元。已知货物的增值税棁税率是13%,上述增值税专用发票的抵扣联均已经过认证。要求:(1)计算业务(1)的销项税额。(2)计算业务(2)的销项税额。(3)计算业务(3)准予抵扣的进项税额。((4)计算业务(4)应转出的进项税额。(5)计算该服装厂本月应缴纳的增值税。
3.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售,2022年7月有关经济业务如下:(1)购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明税额15000元。(2)购进办公设备,取得增值税专用发票注明税额3750元。(3)销售袋装食品取得含税价款226000元,另收取包装费16950元。(4)销售饮料,取得不含税价款5000元。(5)赠送给儿童福利院自产瓶装乳制品,该批乳制品生产成本300元,市场上无同类产品价格。已知货物适用的增值税税率为13%,成本利润率为10%,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算本月准予抵扣的增值税进项税额。(2)计算业务(3)的增值税销项税额。(3)计算业务(4)的增值税销项税额。(4)计算业务(5)的增值税销项税额。(5)计算甲公司本月应缴纳的增值税。
1.某公司为增值税一般纳税人,2022年4月发生如下业务:(1)购进原材料,取得增值税专用发票上注明金额100万元。(2)购进家具一批,取得增值税专用发票注明金额4万元、税额0.52万元,其中当月将该批家具的20%用于职工食堂。(3)销售货物一批,开具增值税专用发票,注明不含税金额300万元。(4)销售货物一批,开具增值税普通发票,注明价税合计金额226万元。(5)从农民手中购进免税农产品,收购凭证注明买价30万元,该批农产品当月全部用于生产13%税率的货物。计算:(1)业务1允许抵扣的进项税额:(2)业务2允许抵扣的进项税额:(3)业务3应计算的增值税销项税额:(4)业务4应计算的增值税销项税额:(5)业务5允许抵扣的进项税额。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务。2022年7月有关经济业务如下:(1)购进生产用原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为13000元。(2)购进办公设备一批,取得增值税专用发票上注明的税额为4250元。(3)销售袋装食品,取得含增值税价款为339000元,另收取包装费28250元。(4)销售饮料,取得不含增值税价款为20000元。(5)赠送给儿童福利院自产瓶装乳制品,该批乳制品生产成本为5000元,市场上无同类产品价格。已知货物的增值税税率为13%,成本利润率为10%,甲公司取得的增值税专用发票2022年7月均符合抵扣规定。要求:根据上述材料,回答下列问题。计算结果如有小数,请保留小数位数两位。(1)计算本月准予抵扣的增值税进项税额。(2)计算业务(3)的增值税销项税额。(3)计算业务(4)的增值税销项税额。(4)计算业务(5)的增值税销项税额。(5)计算甲公司本月应缴纳的增值税税额
给供应商付款,他也是客户,我用借:应收 贷:银行存款可以吗。
老师,个体户查账征收的,申报增值税时候是按不含税收入申报,在经营所得和财务报表上营业收入是按含税还是不含税的呢?
老师,请问?公司营业执照上的注册资金五年之内,如果没有实缴到位,会怎么罚款?实缴的话是由股东或法人打到公户上就可以吗?
纳税人信用评价为M级,这个企业是什么情况才会评价为M级?
老师,餐饮酒店缺食材的发票,可以暂估入账吗?
个体工商户,超市零售业
年销售500万成本495万
公司有a和b两个车间,a车间作为独立车间,把生产出来的产品卖给b车间。所以a车间会产生利润。请问a车间需要单独缴纳企业所得税吗?
老师你好,2025年第一季度的企业所得税报错了,现在还可以更改吗?是不是要2026年第一季度企业所得税报了之后才可以改?
老师:4月份报税,20天是最后一天吧?