你好,是计提附加税吗

#提问#职工个人应税缴纳的个税金额,单位承担缴纳,请问应如何做会计分录,申报个税时,这部分税额需要计入到职工薪酬中吗?
请问图片中的第6点如何理解,不会做,税金计提分录
老师,请问企业所得税计提第一季度盈利,并且缴纳的第一季度所得税比计提数要多,现在第二季度亏损,请问所得税如何做会计分录?
请问老师,代扣代缴个人社保和公积金,需要计提吗?应该怎么计提?需不需要计提? 代扣代缴不是应该是按照图1记账吗?我框起来的框1是计提时分录,框2是实力发放时的分录。 可图2.3是我在工作中遇到会计做的分录,她的分录我没看懂
老师:请问合伙企业合伙人的个税由单位代交,个税不从应收股利中扣除,计提分录如何做。假如明年汇算清缴退税时的分录又该如何处理。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是的,一般纳税人发生的税
你好,计提附加税,分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税
所有税哟?比如增值税,城建税,附加税等等
你好 增值税是结转,不需要计提,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 城建税,附加税计提分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—城建税,教育费附加,地方教育费附加