同学你好 不用了。但是同学如果年底税务让两个税都按大的交,就会有损失。

本月已收款,但是发票用完了,需要在本月确认收入,增值税纳税申报表应该怎么填?
服务费的全部款项的增值税在9月份已全部缴纳,但是确认收入是按月确认,请问本月增值税申报表中确认10月份的收入,增值税金额那里怎么填?
当月先确认无票收入了申报了增值税,下月再开票后怎么进行处理
老师,去年12月份,我们根据设计项目完成进度确认收入已经缴纳增值税和所得税,但实际还没开票,今年3月开票了,但我忘了申报时剔除这部分,怎么办?重复确认收入和缴纳税款,是下个月申报增值税时冲回,还是去税务做更正申报?
上个月暂估收入先交了增值税,这个月红冲上月暂估的那笔凭证,再按实际收入确认缴纳增值税,然后又暂估收入,请问增值税申报表附表一怎么填?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
快年底了,尽量两个收入在合理的前提下同步。
都按大的交啥意思,收入金额和发票不含税金额不应该是一样的么
比如在12月份我们开了一张发票100万没有作收入,增值税交了。但是税务认为100万也要作到收入时,交企业所得税。 到了下一年,如果我们把他做收入里了,税务又说你的增值税收入为什么没会计收入大,又让补交增值税
尽管可以解释增值税,但是所得税就会被重复交。解释起来很麻烦
这种和税局解释下不行么,就是没有达到收入确认条件
您的意思是22年12月底税局让我按照100万的开票金额补交企业所得税和增值税,23年1月份让我再按照100万的收入交一次增值税么
他会让咱们2022年没有确认收入的部分缴纳所得税。
他们也知道情况,但是现在大数据,如果增值税收入和利润表收入不一样,会比对异常。
他们应是也不好向上边解释。
您说的增值税收入是纳税申报表上面填写的收入吧
是的。同学,是纳税申报表上,税务上主要看申报表。
好的,谢谢老师!
客气了,祝工作顺利,如果满意可以五星评价哈,谢谢