学员你好,先计提挂账的

尊敬的老师,您好!请问关于职工向社保缴纳养老、医疗等保险的会计分录,我单位社保各项保险的单位部分由县财政负担,不进入我单位账户,由财政直接直付,个人部分从职工的工资里扣除,交给社保部门,在每年的年底,我单位以工资表的型式列出全体职工的个人部分,职工在工资表上签字,提出全体职工的工资,交给社保部门,请问,怎样做会计分录?
2020年12月社保刚缴纳,之前一直没有计提单位部分,1-7月份扣了员工个人部分的社保,8-12月没有扣,扣除的金额跟社保缴费个人部分的金额还不一致,还有一个员工A是另一个分公司甲缴纳的,然后我们把甲代A交的保险个人跟单位部分支付给甲。现在的情况是A应该补交个人部分保险2926.46元,还有个员工应补交个人部分1399.67元。我这个该怎么调账啊,好乱
老师,疫情期间正常缴纳了社保费,但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来,而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的,现在不需要交了,因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用,需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款-个人部分-失业保险。但是现在钱不用交出去,这样其他应付款就不平,想问问分录怎么做,是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
老师好,请问,我单位1月的时候帮员工办理了退休,该员工2月退休,2月应该交医保的,但是医保局的手续只交到了1月,就是,员工要交300个月的医保才能退休,但是工作缴费只交了133个月,实际上应该交134个月,但是最后一个月社保局没扣钱了,然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费,然后因为单位部分最后一个月没扣到,现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工,应该怎么做分录,用什么原始凭证
我们这边医保和生育,单位部分7~9月份缓交,但是我做7月份的账是不是还是应该计提,?然后缴纳的时候挂在应付职工薪酬-医疗/生育,挂在贷方,等9月份以后再扣款的时候再用银行存款销掉,员工代缴的社保,其他应收款还是跟以前一样,因为我看医保上扣的那部分是员工的
支付工资的时候,借应付职工薪酬,贷,其他应付款,是什么意思呢,为什么贷方是其他应付款
六税两费是不是包括两费一金呢
你好老师,个体工商户户税务注销后,营业执照对大人有啥影响没有?
郭老师的意思是,我们取得这种二手车统一发票后,可以再要求卖方给我们开具一张专票吗?这样我们就可以抵扣进项税,然后现在卖出去也是按一般计税申报收入吗?那现在我们老板把这些车卖出去了,也是通过二手车市场开具的二手车统一发票,而且金额一辆才1万,,我们也要自己重新开票出去吗?如果对方要求开专票,我们也要开专票给他们吗?
小规模纳税人增值税报表,季度超过30万。季度无票收入填在第几行?普票收入填在第几行?
请问公司赠送样品会影响利润吗?赠送了样品后期又以返点形式返还给客户是一样会影响利润的吗?
被部分红冲的这张发票还能抵扣认证吗?
残保金本月申报不缴费会不会有滞纳金!
付个人借款,做现金流量是偿还本金支付的现金吗
找郭老师,这个算式,在会计里面是图一是亏,为什么不是图二这样算呢是赚钱?不理解。