你好; 可以抵扣的; 可以抵扣的; 不是非得一一对应来抵扣的

请问:一般纳税人开具的税率:13、9、6的专票都能抵扣13的进项票吗?
请教一下老师:税率为6%的一般纳税人,收到专票都按相应的专票税率抵减进项税还是只能按6%进行抵减(比如收到13%税率的发票)
老师,我们购入商品作为赠品免费发放,取得增值税专票税率13%,公司为服务业,开票6%税率,可以按照13%税率抵扣增值税吗
我们是销售服务的一般纳税人,税率都是6%,收税率为13%的增值税专票,能抵扣吗?
老师我的公司是13%一般纳税人,有个小规模纳税人供应商给我开1%的专票我能抵扣吗?我抵扣的只能是税率为13%的专票吗?
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
老师好,商会收到企业或者个人自愿支持资金,正常情况下记捐赠收入,但是商会没有申请财政票据,开不了票,这种情况下可以记其他收入科目吗?如果记其他收入,对方企业可以所得税前扣除吗
你好老师 问下个体工商户对公账户向经营者转款 应该怎么做会计分录
我们承接了一笔为期八年的业务,开的全额发票,对方也已经支付,但是费用的话要分年度支付,我们需要分年度确认收入,想问一下,该怎么进行账务处理,可以给个分录吗?
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票