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您好老师,公司前的合同10月份,10月份也我们对方开了增值税普通发票,对方钱还没打,这个情况下年度汇算清缴我们缴不缴企业所得税

2022-12-16 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-16 15:43

你好。有发票,不用纳税调整。

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快账用户4515 追问 2022-12-16 15:44

老师您的意思对方钱打不打我们缴是不是

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齐红老师 解答 2022-12-16 15:45

没看明白你到底啥意思?是你们开发票了,没收到钱是这个意思,不汇算清缴,不用调整。

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快账用户4515 追问 2022-12-16 15:49

是我们开发票了,没收到钱是这个意思,不汇算清缴,哪老师到时候对方大款时候算吗,企业汇算清缴算的是主营业收入科目吗

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齐红老师 解答 2022-12-16 15:55

没有收款,不影响你收入,也不影响你会算清缴填写收入。就是按你帐上数据填写的帐上收入数据填写的。

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快账用户4515 追问 2022-12-16 15:58

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-16 16:02

客气,祝您工作愉快。

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你好。有发票,不用纳税调整。
2022-12-16
同学,你好 没问题的,这样做可以的
2022-12-17
你好;   你这个发票是 专票还是普票的 ; 你认证了吗   
2022-10-31
你好!这个差异可以不用考虑了,把汇算清缴时的金额填写准确,即可(以汇算清缴时的数据为准)。
2022-05-03
你好,这个没什么影响了。
2025-05-27
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