借:应交税费-转出未交增值税11 贷:应交税费-未交增值税11

进项借方83792.35,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52,贷方销项税额48870.58,贷方进项税额转出511.56,年末分录怎么写,需要完整版的
销项98万,进项101万,转出未交增值税借方11万,进项税额转出借方280元,年末结转税金做的会计分录,附上金额
上期有留底税2万,本期计提进项1.5万,销项6万,上期结转是转出未交增值税是借方余额,本期怎么做分录,
老师,年末12月份进项有留抵,应交税费 进项税额在借方,销项税额在贷方,转出未交增值税在借方,年末要做结转吗,怎么做
2、L公司为增值税一般纳税人,2021年1月销项税额合计200万元,进项税瓤210万元,进项税额转出20万元,上期留抵税额5万,则月末的账务处理票() A、借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)10万 B、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)10万 C借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)5万D.借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5方
财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
进项销项和转出不用结转嘛
是的,不用结转平的哈。