你好; 是的;先 去 结转 到利润分配去; 然后再去做分红分录。 正常是这样来做的; 借:利润分配——应付现金股利,贷:应付股利。借:利润分配——未分配利润,贷:利润分配——应付现金股利。 借应付股利 贷银行存款 或者库存现金

每个月都需要把本年利润结转到利润分配—未分配利润吗?
内账分红怎么做分录,需要先把本年利润结转到未分配利润里边吗?
我是内账会计,股东每个月计提分红然后年底实际发放,我是需要把本年利润转入未分配利润里边吗?借:本年利润贷:利润分配未分配利润,然后再借:利润分配未分配利润贷应付股利。这样的分录对吗?是这么做账吗?
我是内账会计,我们公司每个月都分红,那我是不是要每个月月底都要把本年利润结转到利润分配未分配利润里边,然后再借利润分配未分配利润,贷应付股利——股东名字,然后再期末结账?
老师,2022年12月我是先结转损益到本年利润,还是先把本年利润结转到利润分配-未分配利润?
老师,您好,拆除属于装修的一部分吗
老师你好,5.27日付款,5.28日收到设备,发票是6.2日开的,请问我按5.28日收到设备做账还是按6.2日开票日做账比较好呢
请问,新的增值法与旧的增值法暂行条例有什么改变?
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么判断到底需不需要预缴?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。当时改的是发货日期。把4月超出的那几天的发货日期改在了5月。4月份的在4月就已经开票结算了的。由于5月份我们蔬菜没有配送。学校要把4月份超出部分的在5月跟我们结算。库存又是在4月的,当时只是改了发货日期
老师你好!社保缴费基数不能按最低1850缴!需按平均工资缴纳!整改时间2026年1月开始!麻烦更正一下申报!基数按平均工资4000元补申报!但是现在是6月了哦,可以更正申报吗?可以从1月调吗?
老师,我们主要集中生产在5.6月,7月及7月以后没生产,但是产生的制造工资,折旧,厂房租金,是归集到后面少量生产产品的成本,还是可以归集到前期大量生产的产品中呢
要注销,资产负债表上还有固定资产,怎么办
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么知道到底需不需要预缴?
营业外支出3元,税滞纳金2元,社保费滞纳金1元,年度所得税调整,是填2元,还是3元