齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 年底跟平时月份一样做账计提 只是应交税费-应交增值税下三级科目结平 本年利润结转到利润分配-未分配利润
老师,您好!请问月末需要结转哪些科目?需要计提哪些科目?谢谢!
老师,请问月底有哪些费用需要计提,哪些科目需要结转
月底哪些科目需要结转呀?
制造业内账月底需要结转哪些?哪个科目结转到哪个科目?
月底哪些科目要做计提和摊销的 月底都需要什么结转
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发票上的税额是需要开票方缴纳的吗
小规模纳税人开10万普票,交多少税啊
老师问一下这道题怎么做呀
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师这道题您受累给解答一下
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
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问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
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