你好; 那你就先按你的免税报; 到时申请红冲发票;在去 开免税发票即可
老师,21年6月的时候小规模纳税人找税局代开了一张专票,税率1%税额176专票开的是灸疗床电控系统开发,由于当时不知道代开发票的时候已经扣了钱,我申报4到6月小规模增值税申报表又扣了一次,今年22年4月申报小规模增值税申报表24 25 26 27栏都是负数,我要怎么修改21年4到6月的纳税申报表?
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
老师,小规模纳税人,开发票本来是免税的,我没注意开了其中开了一张5%的税率发票,现在已经跨月了,跨年了怎么办??申报增值税,税务系统是不用交税
老师,12月开发票,本来是免税的,其中有一张忘记换税率,开成5%的了,申报的时候也是免税的不超过25万,这张发票是否红冲重新开??已经跨年了
小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
哦,这个免税了,那我可以不用红冲换发票吗??
1. 要红冲5%税率的发票哈
好的,这边就不用给对方这个5%的发票哈
你好 ; 是的;到时记得红冲
好的,老师,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价