同学您好,可以通过无票收入栏申报收入交增值税
你好老师 其他应付款调增 ,借其他应付款,贷以前年度损益 ,补交企业所得税了 再怎么做分录?还用做 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整吗?
老师,请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖?发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的,借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛?不懂怎么做好了
老师,去年的收入误做成了其他应付款,今年通过利润分配-未分配利润调整了,那这个月的增值税应该怎么报
请问上年多计的费用做汇算需要调增吗?原来是借:管理费用 贷:其他货币资金,然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整,借:利润分配-未分配利润(负) 贷:其他货币资金(负) 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他货币资金,那就调整在了今年的利润分配,去年的汇算还需要调整吗
老师,去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
小规模需要每月做账还是季度做账
自己公司的银行流水备注往来款怎么做账,是支出,对方是我老板名字
记账公司把会计科目我觉得弄错了,改过来之后,期初余额不平,他把公户转私户的钱计入其他应付,有两笔预收和应收改了一下,个体户,想问一下是直接按照他的写,后修正一下还是直接给改过来,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行业,买空调能一次性记成本吗
老师您好,应收账款的抹零怎么记账啊
老师,企业返聘退休人员不用交社保了,可不可以给交住房公积金?
老师社保是必须要从员工自己账户扣钱吗?老板说他给我交社保,意思是不用从我工资账户扣。到手多少就是多少。这样有风险吗?这是为什么这样做呢
老师 是只有换出资产注意公允价值和账面价值的差点吗?
老师,公司注销时,未分配利润,所有者权益可以调整嘛?怎么处理
老师早上好,请问在建中的厂房,其土地的摊销要计入在建工程是吗
没有通过营业收入,也是这么报吗
老师,计提出来员工项目提成计入了其他应付款,过了几年还没有发放,到时候应该怎么调账呢
这种可以记借:其他应付款贷:营业外收入
好的,老师,老师,前面的那个还是按照无票收入正常申报增值税就可以了是吧
是的没错, 是这样的
谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,