按照权责发生制,不能跨年报销费用,只能在22年

老师,如果公司2022年买了一些东西,但开的发票有一部分日期是2023年的,2023年可以做账使用吗?可以作为2023年的吗?
商贸公司2022年先支付了运费,做的是预付账款,对方2023年才开发票,2022年做账时应该怎么做分录,在2023年拿到发票后是可以作为2022年的成本?
老师,2022年计提的成本和费用无发票,待2023年5月来的发票但是没有支付货款,货款如果在2023年9月支付或2023年没有支付,汇算清缴可以扣除吗?
老师,去年我有一批采购,去年客户就开出来了,但是今年我才拿到,发票日期是2022年,在2023年入账可以吗?
老师,我们在2023年支付了培训费10几万,对方在2023年底一次性给我们开了发票过来 ,但是我们的培训还没有完,这种可以分几次结转成费用吗?一部分结转在2022年,一部分结转在2023年不呢
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
公司是无锡的,有一个外派人员,去江西出差,社保在那边交,但是不是我们江西的公司,然后工资可以在无锡发放吗,个税在无锡我们公司申报?
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
金额不大的话也不行吗?那开票日期成了2023年的话要怎么做账?
22年先计提费用哈,发票来了附在后边就是
但开票日期是2023年的,怎么附在2022年的?
都说了呀,你的费用是22年的,附在后边就是了呀