是要做收入处理。借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 -销项 填在无票收入栏
老师,请问外购的商品作为样品赠送给他人,是要做收入处理吗?分录怎么做呢?在填写增值税申报表的时候填哪里呢?
为了扩展市场,公司将外购的商品,免费赠送给客户的分录该怎么做呢?外购商品一共含税价格1130元,税款130,请问这个免费的赠送分录怎么写呢?请写老师能写出分录带有数字的那种,谢谢!但是税务局说要组成计税价格来作为视同销售!
老师,我们将外购的商品,无偿赠送别人,会计上做费用处理了,企业所得税汇算清缴时填表,那增值税视同销售,怎么出来呢?是做账?还是填表?
请问一下老师,这个是销售部给我们财务这个外购商品当做样品免费赠送给客服明细表,这个表可以作为记账凭证附件吗?我们财务要怎么按照这个表怎么做分录呢?请老师把相关带有数字的分录写一下给我可以吗?谢谢老师
老师,我们购进的礼品送客户,如果视同销售,增值税怎么处理呢,申报表怎么填写呢,因为不是我们自己开的发票,税务系统不显示,报税的时候这部分怎么在申报表里面显示呢
出口报关一季度漏报的能在三季度补报吗?
个体户做账也要求零星开支必须有发票或者个人信息全的收据才能抵扣吗?
老师,从农户那里收购的生猪,可以开具9%增值税专用发票吗
老师,问一下厨房每天采购的食材,月底结账,对方开发票直接开一个总数可以吗?没有明细
2019年我单位和某市水利局签订10万合同,我单位开具了发票10万,收款8万,水利局欠款2万,水利局现在和我们签署了一个减免债务的意向书,希望我们减免1万,只支付1万 现在我能不能把10万发票冲红重开9万,对方会计说她不想翻以前凭证,已经记账了票不想动了,我答复他是我依然冲红重开,她愿意记账就记。不记也行。
老板是公司实际管理者,但是没有领工资没交个税,那老板拿有实名的火车票发票报销真实的差旅费,但实际打款给了法人的账户(法人是他老婆),这种要怎么处理合规
老师,我在申报个税,综合所得申报工资薪金所得里的社保公积金是只填写员工缴纳的部分吗?如果只填本期收入,会不会自动抓取电子税务局已经缴纳的社保数据?
老师,企业如果不符合小微企业335选择的话。还可以通过控制挽回吗
老板拿火车实名制的差旅费真实发票报销,实际报销打款给了法人老板老婆的账户,(老板没有在公司领工资),这种怎么处理合规呢
应交税费的填列方式,
老师,直接借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税 -销项可以吗?如果这样做,申报的时候也填在无票收入栏吗?
分录也可以。申报的时候也填在无票收入栏。