你好 是的 借应收,贷收入 应交税费 这样处理

老师,我司收到上个月一张有问题的进项发票,当时没能抵扣认证,我就直接做费用了,没做进项税这个月,我们本地税务局说这个发票被那边的税务局作废了,那么,我在盘里能不能查到这个发票到底有没有作废?如果做废,是不是,要冲费用?
我们是医院月底从税务局代开了一张普通发票不用缴税的那我这边的账务怎么处理
老师您好,我们公司1月份发生了销售收入业务,但当时没有确认收入,然后9月份才开具发票,当地税务局说要放在1月份来申报,那我们开具的发票日期是9月份的如何做账呢?
老师请问个问题是这样子的,个人工商户给我们开的发票,普通发票免税的4万块钱,她说给我们了,我们这边也找不到了,她让税务局代开的,现在怎么办呢?他那边也没有底子了
老师 我们1月份普票开的有免税的 税务局那边说不用收回了 那这个做账怎么做呢
老师,购买了服装的缝纫机,然后我折旧的时候计入什么科目
公司开户前的几年时间里没缴的公积金可以要求补缴吗,依据是什么
老师 公司经营亏损税负率低 后来做汇算清缴时不能取票部分做了纳税调增 税负率达到行业标准 这样有税务风险吗
老师您好!我这个余额少了0.09,本来利息是0.49 我写成了0.4,之前的月份已经期末结转了这个应该怎么办?
一般纳税人国际出口,国际物流免税发票可以抵扣吗
老师好,我单位24年有15元多缴企业所得税,不想办退稅,但是前三年亏损,就算更正24年有利润,也是补亏损了,还是显示一15元。怎样更正可以不退税又平了这15元呢?
老师你好,就是有一家往来之前是账抵的付人力成本,现在是公账付过来,这个分录如何操作呢?
老师好,我们办公的手机5200可以一次性费用化处理吗
成交方式和贸易条件不是一个意思?
老师您好,我想问下电子税务局上怎么快速把很多自己企业开的发票导出呢?谢谢老师
假如我开了2万元免税发票,开票系统税额是0,那我收入19801.98,应交税费198.02这样吗
你好 是的 按1%计算 季30万减免
老师 收到借款利息,利息需要缴纳增值税吗 这个申报时怎么申报呢 按多少税率
一般纳税人6,小规模1,按对应税率填写申报
收到利息时怎么做账呢 不能冲财务费用是吧
银行存款利息冲减财务费用,其他利息收入记其他业务收入
做账怎么做呢 假如收到利息1000元,分录能写下吗
您好。详细说一下,具体什么利息?
就是其他公司借我们的钱 借了半个月左右 还回来了 连本带息 利息假如1000元,怎么写分录呢
利息, 借银行存款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税
那这个利息是按季度和开发票收入一起缴纳增值税吗
是的,这样处理是正确的