借工程施工 贷在建工程
建筑施工单位,项目a一月份就开工了,现在七月份了,我们公司一直没有开票给甲方,也没有收过款,但是这几个月工程施工期间一直发生费用,施工地在外地,那工程施工间接发生的餐费,车费,那我计入工程施工-间接费,由于一直没有确认主营业务收入,工程施工-间接费用月底能结转到主营业务成本吗?
老师您好,我是建筑公司的会计,现有一笔业务,4月份施工方入成本到我公司一个工程项目(人工、机械的发票和工时单都有),12月份发现成本不应该入我公司,现在我要把这笔账冲红,发票退给施工方(已认可),这个账务处理规范吗?
我建筑施工企业,在12月份记账时,应计入工程施工科目的成本计入了在建工程,也申报了财税报表,现在发现了问题,应如何调整?
老师,我们是建筑工程企业,2022年9月,一笔机械租赁发票,我备注看错项目,A项目入错B 项目,当时分录是借工程施工B 项目 贷 应付账款 月末结转的时候,也结转进成本,分录是 借主营业务成本 贷 工程施工项目B ,现在发现项目成本入错了,倒是B项目成本超高,要如何调整呢?
老师你好,我是一个工程单位,在2022年7月份科目入错,应计入工程施工-机械费,但入到了工程施工-间接费-车辆费用了,今年3月份已经更正,但是更正完我我现在结转成本的时候工程施工-间接费-车辆费用余额未负数,我现在需要怎么操作呢?
这笔待摊费用,怎么理解,第一张入了入营业务成本.税率6%,怎么对应的税额对不上
老师 我再报企业年报,在国家企业信用里面国内国外的都填好了,提交的时候让先填写海关年报,海关年报在哪里填写啊, 必须先填写海关年报,这个才能提交上吗
老师,去年盈利,前年盈利,前几年都是亏损,今年可以弥补以前年度几年亏损
@老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,跟被审计单位沟通也是他,可他和那个中级根本都没有做过工程项目,他什么资料都不用看,把付款类重要的工作分给中级,把待摊支出杂的分给我,就是眼红我拿这些工程项目的提成,跟我抢,我该怎么做?认真对待?还是不管了,让他们查,我不要吭声
老师,在哪里关闭社保信息,公司没有开通社保信息申报,但社保处说开通了,从哪里关闭呢
老师,像汽配行业,库存商品的种类几千种的这种,咋办呢?也要借库存商品每一个型号吗?然后开发票出去的种类又不能对应咋办呢?
24年的一笔收入忘记记了,汇算清缴还没有做,我应该怎么办?
老师,24年中国人民银行同期贷款利率是多少
企业所得税申报 本年累计预缴税要不要冲成本
老师,2023年计提坏账准备20万,24年汇算清缴纳税调整明细表33行资产减值准备金账载金额列以正数填列还是以负数填列?2024年又补提了10万,那25年汇算33行只填10万是吗?
12月份已在电子税务局上报了财税报表,需要更正申报么?
另外,工程施工科目,月末或者年末,余额必须全部结转入成本么?
之前的不需要修改的。不用你有没完工的,挂着余额就可以的,这个有了收入才能结转成本。