你好; 可以的;成本 正常做; 不去处理的
老师你好,请问12月份预付一笔佣金款,但是对方需要明年一月份才能开票给我们,我们可不可以在12月份做主营业务成本,等1月份发票回来直接把发票放在12 月份的凭证后面?
老师好,我想问下,我们是建筑企业,比如我7月份付货款,当时没拿到发票我放的预付款,到10月的时候我那到发票了,是不是再做一次分录:借:主营业务成本 贷:预付账款?我10月份拿到的专票我没认证,但是我放进成本了,没体现进项这样可以吗?等到我11月开建安票有销项了再认证进项可以吗?
老师你好,去年12月份的时候,我们开具了发票给业主,我们预计是会回款的,所以预估了成本。但是1月份的时候,我们多次催款无效,业主退回发票,说是等确定付款了再开,我知道退回的发票可以红冲,但是我的成本要怎么处理呢?
郭老师,你好。2022年成本不够,不知道哪家公司可以给我们开票,老板说他会找到成本票,所以在2022年12月暂估了一笔,借 主营业务成本8万 贷 应付账款—应付暂估款8万 2023年3月来了发票10万,是A公司开给我们的,要怎么做账务处理呢?
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
老师,您好,24年企业所得税年报汇算清缴时产生退税1722.77元,款已到账户,怎么做账务处理
老师,今年5月份汇算清缴交了500多元的所得税税款,现在申报二季度的报表 ,这笔费用放到所得税费用里面吗?
老师,我司与A租客签订的租赁合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都没有再付租金,6月开始我司租给了B租客,请问4-6月我司应该如何申报房产税?
汽车修理厂修汽车6月1开始修车,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么记账
*信息技术服务*精斗云软件服务费 *诉讼代理*顾问费。这俩种费用印花税是技术服务吗
你好我是一个装饰公司,室内装修一类的。比如给别人弄全屋定制,铺地板,瓷砖,灯具,窗帘这些。请问这个做账思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有辆车过户给别人,开了10000的发票,我申报他名下个体户的所得税时,这10000的收入也带出来了,那么,这10000元自然人名下的开票收入,需要交个人所得税吗?
老师,我们买的东西是问个人买的,没有发票,我可以用公司账户会给他个人账户吗,到时汇算调增
老师 职工福利费按已发工资计提 还是按计提的工资计提
现在利润4万,下半年不开票,那扣除60000,怎么填