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2021年9月收到月结酒店普票2167元,做账,借:管理费用2131贷:应付账款2131管理费用少做36元,2021年账目已经汇算清缴,在2022年该怎么改?

2023-02-11 15:19
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-11 15:20

你好,是做调整分录,还是汇算清缴的更正? 

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你好,是做调整分录,还是汇算清缴的更正? 
2023-02-11
同学,你好 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 贷:银行存款
2022-05-28
借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-11-24
你好,这个是23年9月份到24年8月份是不是。
2024-05-28
你好,取得了发票就没有什么影响,因为可以税前扣除,之前也已经做了费用了
2021-11-16
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