正常来说反结账的话,你这些做完的账应该还是有的。
请问老师 我软件反结帐不了 结转一月损益结果结转成了二月 但是二月还没有账务 现在再录入凭证是三月 该怎么办呀 我需要入二月份的账
我想问一下,9月的账我结转了,但是发现有比钱没有录进去,反结账之后应该怎么操作?新入的凭证在所属期在10月份。
老师,请问金蝶精斗云如果是反结账,后面的数据是不是没有了,要重新录入?比如说,9月的帐我结账了,也开始录入10月的帐,然后发现9月的帐有错需要反结账,那么我反结账9月的,那么10月的帐还有记录吗,是不是被格式化没有了?
7月录入的车辆卡片现在说不入账了,1.删除卡片2.删除凭证3.重新固定资产结账4.重新折旧5.重新结转 那么现在有几个问题该怎么办? 1.U8删除卡片在哪操作 2.固定资产反结账是不是7月后续几个月新录入的卡片都会没有了,需要后续每个月重新录入 3.还有别的需要注意的吗?对利润影响大吗?
老师您好,我是一般纳税人, 我9月月没有入账2张冲红的发票,然后我10月核对收入的时候才发现,但是我上个月没有进项产生增值税了,我现在反结账然后重新做账,那是不是会退税啥的
建筑园林行业有田租费一年几百万,这个能有什么方法开发票。
公司员工解除劳动合同了,在公司上班实际9个月,他要求公司合同做一到三年,说领失业金,要帮他操作吗?
小规模纳税人满足那些条件会自动升为一般纳税人
你好老师,厂家给我开的明细是纸制品*纸现在是走的别人的账,她让我做个excel表格,产品名称就按厂家发的原封不动的复制粘贴就行吧?
不是还有一万经营损失吗?不应该是退3万+2万定金赔偿+1万经营损失。应该是6万呀?
老师,异地施工预缴企业所得税,预缴了532元,但是征期申报的时候,企业所得税是235元,地区不同,政策还不一样,我司机构所在地是内蒙的,除了小型微利企业所得税按5个点收,还有个地方政策,再减按60%收,但是异地施工地,没有这个地方政策,这个时候,多交的税款是多少,还是按532-235算吗
老师:8月发放员工7月工资,8月缴纳8月社保,做工资发放分录时,代扣的社保,是计入其他应收款?还是其他应付款?
老师,取得分红款,分录怎么做?
老师 请问出差 举办活动呀 这些开专票还得普票呀?我们公司是一般纳税人 我就是不咋懂抵扣的事
请问老师,中级历年真题是每年两套,两套内容一样吗?我想复习近三年的,那样是复习六份还是每年各一张复习一份就行呢