你好 你没有预提费用,那么建议你换成应付账款科目的

21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
老师。我们是提供净化安装服务的公司。年底老板开出了80万发票。但是这批工程。发生的成本发票还没取到。这种情况我如何做账呢? 借:劳务成本 贷:预提费用 这是其他会计跟我说的。但是预提费用账套都没有这个科目了
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
老师,咨询一下,今年收到税务通知,补交2023年12月一个月的房产税,做账要怎么做啊?我把补计提在营业税金及附加,但是这是属于2023年的房产税补交,应该怎么入账?涉及哪些分录
老师,公司货款收到现金,存入公户的流程是什么呀?带着现金和单位结算卡,选择对公业务——填存款单据——柜台办理存款是吗?非办税人员可以代为存款吗?
请问我可以现在开发票可以冲2020年开的白条吗?意思就是白条金额是5000,我现在开5000的发票可以入帐吗?
老师你好,通行费发票不做抵扣的,是不是按含税价入管理费用呢
老师,公司收到了现金,必须全额存入公户吗?零的几十块或者几块钱还用存吗?
房开企业把未卖车位让物业出租出去,然后物业扣除物业管理费后的差额给房开企业,房开企业需要就差额部分停车费缴纳印花税吗
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?
2022年期末我做 借:劳务成本 贷:应付账款 23年发票来了怎么做呢?
借:增值税 应付账款 贷:银行存款