咨询
Q

老师。我们是提供净化安装服务的公司。年底老板开出了80万发票。但是这批工程。发生的成本发票还没取到。这种情况我如何做账呢? 借:劳务成本 贷:预提费用 这是其他会计跟我说的。但是预提费用账套都没有这个科目了

2023-03-07 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 10:37

你好 你没有预提费用,那么建议你换成应付账款科目的

头像
快账用户5029 追问 2023-03-07 10:38

2022年期末我做 借:劳务成本 贷:应付账款 23年发票来了怎么做呢?

头像
齐红老师 解答 2023-03-07 10:39

借:增值税 应付账款 贷:银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 你没有预提费用,那么建议你换成应付账款科目的
2023-03-07
你好,用应付账款暂估。
2023-03-07
你好,按照你实际使用进入 相关费用就可以了 你是冲预提费用的,要不你 的科目 不平
2022-07-24
同学你好 你要冲就要有发票的
2020-12-16
你好,总账不用在汇算清缴之前再调账了 A104000期间费用明细表 账载金额 就填 科目余额表 上的累计数
2021-05-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×