是的,申报2月份时候申报无票收入
老师,新年好!请问我去年有几笔做了无票收入申报,其实不是真正的无票收入,之前为了不0申报做的,到现在才发现没有在12月份冲抵,我想问一下在申报1月份税款申报中冲抵可以吗?跨年了可以吗
老师,我司1月有一笔未开票收入,1月入账和2月申报1月份增值税的时候收入金额错了(少报了几百块),是要更正1月份申报表呢还是3月申报2月收入的时候把少报的收入补申报就可以了
老师你好,就是账上2-6月都有无票收入,我在报税的时候,6月我已经申报了一部分,那么7月份我再去看2-6月的无票收入还会有这么多吗?
老师我想问一下,我2月份个税手续费退了几百元,我还没有做无票收入,我申报2月份时候申报无票收入吗
老师我想问一下,我2月份申报的个税手续费2月发放了,但是我2月份没有别的开票做无票收入就几百元就点麻烦,我可以并入3月份申报所属期做无票收入吗和3月份开票金额,到时候一起抵扣可以吗?会不会不符合权责发生制呀
老师,我们支付第三方,让第三方缴纳的工资和保险,收到的发票,怎么做分录?
公司发生的投标费用计入什么科目
老师,非同控下购买支付对价1万计入长投成本,合并成本1.5万,应享受可辨认净资产公允价值份额6千,为什么商誉不是4千,而是合并成本减6千
请问老师就是民间非营利组织,然后签了老师讲课,然后要支付费用吗?我付了签到表,然后老师的课件。还有发票还需要付什么材料吗?
你好老师,我们是一家民办非企业培训机构,小规模查账征收企业,现在需要注销这家企业,现在我们的资产负债表期末数情况是 银行存款 借方254.18元 存货 借方12057.50元 固定资产原值 借方19958元 累计折旧 贷方10189.31元 实收资本 贷方200000元 未分配利润 借方177919.63 所有者权益 贷方22080.37元 现在资产负债表期末数就这些,税务局让把帐调平,期末数都要为0,这怎么记账
老师5月份的时候别人给我家开了一张发票,我已经入账抵扣进项税额,也认证咯,现在对方要冲红,完了重新开,我们这边得怎么操作
发行股票不是分散公司控制权么?为什么反而有利于自主经营?
支付的模型研制费预付款90%,半年后交付产品,一年后付款尾款,没有利息分录怎么写?
老师退票费能入差旅费吗
收到项目名称:涉水鉴证*研发费用税前加计扣除,的专票2000元,会计分录怎么做,这个有是全部都可以抵扣的吗?
老师那我要填附表一就可以了,是吗
是的,填附表一就可以了
老师这个印花税要交吗
本身没有合同签订
这个不需要交印花税的
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!