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请问22年12月报销单有笔凭证漏做了进项税1,那我22.1的凭证做,借进项税金1,借管理费用-1还是借进项,贷以前年度损益调整?

2023-03-09 05:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-09 06:00

您好正常来说按照后面的做法做

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您好正常来说按照后面的做法做
2023-03-09
您好,当时是费用是吧
2023-01-31
你好,不对,你当时贷方银行时银行存款或者应付账款啊
2025-11-07
金额不大的非重大差错:直接冲当期损益,不用走以前年度损益调整。 分录 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本 / 管理费用 只有金额重大、影响报表决策时,才需要用: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整
2026-03-16
您好同学,请稍等下
2023-05-11
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