您好正常来说按照后面的做法做

你好,12月份我司有笔房租支出的管理费用。我忘记做进项的账,直接借管理费用贷银行存款了,其实还有个应交税费进项,1月份怎么做调整账务,涉及跨年,会用到以前年度损益调整吗,还是直接冲
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
请问22年12月报销单有笔凭证漏做了进项税1,那我22.1的凭证做,借进项税金1,借管理费用-1还是借进项,贷以前年度损益调整?
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?
老师/印花税前提我们无法实现合同台账太多繁琐了。税务按照进销项比对,1、租赁这块取得发票和入账成本有差异。有可能租金成本多于发票,也可能少于。按照发票去补缴去年。那以后会不会又按照租金成本来比对?说申报小于入账成本?2、购销:购进商品再卖出这个可以入账成本,但是费用化不直接对应成本的费用和零星资产的购置类,也是一一去帅选出来吗?费用化购进怎么算呢?印花税真的好模糊。
没开银行公户可以开发票吗
请问老师,收到研发补助,如何账务处理,总额法和净额法,采用那种方法依据什么
老师,新接的企业,之前没有认证的发票,但是做凭证的时候,已经做了进项税,这个怎么调整
小微企业认定标准,有没有说截止到什么时候
自然人代开发票总金额14000 单位代扣个税是按14000代扣还是按照14000的不含税金额申报劳务报酬申报
个体户查帐征收生产经营所得税季报还是月报?
总公司给持股100%的子公司转账的话,需要怎么备注?