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我们购买办公用品从外面取得增值税普通发票拿给出纳报销,那这个付款人和发票购买方名称不一致啊,那为什么购买原材料供应商开出来的发票,我们又必须公对公转账呢?

2023-03-11 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-11 09:47

你好,办公用品的这个是个人垫付的吧,报销的。

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快账用户6877 追问 2023-03-11 09:48

是的,个人采购先垫付,拿了普票或者专票来报销

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快账用户6877 追问 2023-03-11 09:48

为什么这个情况的付款人和发票购买方可以不一致?

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齐红老师 解答 2023-03-11 09:51

垫付的费用,这个没有关系,可以报销费用,但是你的主营业务成本需要三流一致合同资金发票。

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你好,办公用品的这个是个人垫付的吧,报销的。
2023-03-11
你好,对的,是的,最好有发票,有发票你可以税前扣除,你销售出去,对方不要发票,可以做无票收入。如果采购的无没有发票,你留存好实际业务的证明,正常做账也可以,但是抵扣不了所得税。
2023-07-18
借:原材料—板材 负数 贷:应付账款—XX公司负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024-07-04
您好 进项税额300000*0.13%2B10900/1.09*0.09%2B6500%2B1200=47600 销项税额300000*0.13%2B565000/1.13*0.13=104000 进项税额转出额10000*0.13=1300 可用于抵扣的进项税额47600-1300=46300 应缴纳增值税104000-46300=57700
2022-12-23
同学,OK的,正在处理当中。
2022-09-27
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