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我们购买办公用品从外面取得增值税普通发票拿给出纳报销,那这个付款人和发票购买方名称不一致啊,那为什么购买原材料供应商开出来的发票,我们又必须公对公转账呢?

2023-03-11 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-11 09:47

你好,办公用品的这个是个人垫付的吧,报销的。

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快账用户6877 追问 2023-03-11 09:48

是的,个人采购先垫付,拿了普票或者专票来报销

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快账用户6877 追问 2023-03-11 09:48

为什么这个情况的付款人和发票购买方可以不一致?

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齐红老师 解答 2023-03-11 09:51

垫付的费用,这个没有关系,可以报销费用,但是你的主营业务成本需要三流一致合同资金发票。

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你好,办公用品的这个是个人垫付的吧,报销的。
2023-03-11
你好,对的,是的,最好有发票,有发票你可以税前扣除,你销售出去,对方不要发票,可以做无票收入。如果采购的无没有发票,你留存好实际业务的证明,正常做账也可以,但是抵扣不了所得税。
2023-07-18
同学你好 这个可以退税 视同内销就可以抵扣
2021-11-01
同学你好 可以退税 视同内销的就可以抵扣
2021-11-01
那你应该付的钱,就是你本身的这个货款,加上对应的9000块钱,支付过去就可以了。就相当于是你把这个9000也作为你购买材料的成本一起支付过去。
2020-12-03
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