你好可以的 可以这么做的

帮子公司代付,代付过程中有收到第三方开的专票,税率1、3、6不等 垫付时,分录为:借:其他应收款,借:应交税费(进项税额)贷:银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是:借银存,贷:其他应收款 贷:应交税费(销项税)这样对吗
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
石子厂买回来的钢材让焊钢架放机器钱付了,只有收据,票没开回来分录借应付账款贷其它应付款,其它应付款是别的公司替我们付的,对吗? 票回来 借在建工程 进项税 贷应付账款对吗?
当时去投标 投标服务费对方公司要现金,我们老板从账上拿走现金,我们做账是借其他应收款,贷库存现金。一共交了46040的服务费,然后等46040发票回来,我们做账借营业费用 贷其他应付款了,正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢?
公司需要付的诉讼费,员工自己先付了,但是发票还没有开回来,到公司报账,分录出的:借其他应付款 个人 贷银行存款。这样做可以吗?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
为什有的人就不是这样?
可以这么做的 应付帐款借方余额就是提前支付给他的 需要出委托书 委托其他公司付款
借:原材料等 应收账款 这里是增值税的金额 贷:银行存款 后面发票来了 借:增值税 贷:应收账款 这是另一个人写的我怎么看怎么觉得不对
这个是自己用的吗
自己用的属于固定资产
如果是买来加工需要销售出去的 做原材料
自己用焊钢架放机器
那就属于在建工程的,如果你们有入库的话,应该是先放到工程物资领用做在建工程,完工之后再转固顶资产
不会做了老师麻烦写个分录
借工程物资, 贷其他应付款, 发票到了借其他应付款,贷工程物资, 借工程物资 应交税费,应交增值税进项, 贷其他应付款, 借在建工程、贷工程物资 完工之后借固定资产贷在建工程。
那我第一次写的那个分录就不用写了?
看你自己吧 发票和你做帐间隔不长的安你那个也可以
我那样是能看到挂的谁家没拿回来发票是不是?
对的,是的,可以看出来的。
嗯还有另一个问题运输挖机运费还有个马槽加工费
怎么做分录
塑挖机是自己买来的吗?如果是的话,和你的挖机一块做固定资产。
马槽加工费,这个马槽是用在哪里的?
挖机不是公司买的,是租上人家的,具体哪里出租金不在我这块出,我只是用别人板车拉了拉
马槽是公司开的其它单位的车,但是首付款跟车贷都是我公司付,开的票是老板另一个公司的发票,不是我公司的,车后面那个马槽铺了一层铁皮
做租赁成本 马槽不能单独用? 金额不大做费用
不是我们公司租的,我没付租进就是付运输费
你这是运输什么的,比如你运输材料的,做的材料成本。