你好 借 银行,贷收入, 其他应付款,借其他应付款,贷银行

请教大家一个问题:出货10万,因品质问题,客户挑选工时扣款2万,客户要求开票10万,付款8万,说2万可以凭扣款单做账就行了,不开票给我司,也不再付款了。这样可以吗?那我司要怎么做账与平账?
想请教一个问题:一笔业务发票开了10万,到账10万,实际收入是8万,给客户多开了2万的票,税金一共收了1600,最后退了客户18400,怎么做凭证把这些账搞平啊
老师我想问一下,客户买了1万的东西,然后我开了一万的专票给他,因为付款及时有个现金折扣,500元,转私账给他这个怎么做账啊
想请教一下,客户付了10万到公账,过账开票,然后这10万付给其他人开票付税点,内账怎么做分录
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
不对呀老师
我这10万到时候从私户退还过去的,而且,我现在把10万付给别家的人帮忙开进项回来
这个怎么做分录
你开票了?有一部分是收入吗?然后内账按实际做退回去,记其他应付款。
一切纯粹是过账,没真实往来
。借银行存款贷其他应付款。
还是不对
你没明白我意思
客户付了10万过来,这个只是过账开票,到时候要从私户退还给客户,这是第一,第二:我们不够进项,就从公户付给人家开票,这个对方要收我们税点的,这两个分录全部怎么做
请把你的意思表达清楚一下,重新描述一下问。