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想请教一下,客户付了10万到公账,过账开票,然后这10万付给其他人开票付税点,内账怎么做分录

2023-03-20 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-20 15:52

你好  借 银行,贷收入, 其他应付款,借其他应付款,贷银行

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快账用户9987 追问 2023-03-20 16:00

不对呀老师

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快账用户9987 追问 2023-03-20 16:01

我这10万到时候从私户退还过去的,而且,我现在把10万付给别家的人帮忙开进项回来

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快账用户9987 追问 2023-03-20 16:01

这个怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-03-20 16:06

你开票了?有一部分是收入吗?然后内账按实际做退回去,记其他应付款。

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快账用户9987 追问 2023-03-20 16:10

一切纯粹是过账,没真实往来

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齐红老师 解答 2023-03-20 16:13

。借银行存款贷其他应付款。

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快账用户9987 追问 2023-03-20 16:15

还是不对

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快账用户9987 追问 2023-03-20 16:15

你没明白我意思

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快账用户9987 追问 2023-03-20 16:17

客户付了10万过来,这个只是过账开票,到时候要从私户退还给客户,这是第一,第二:我们不够进项,就从公户付给人家开票,这个对方要收我们税点的,这两个分录全部怎么做

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齐红老师 解答 2023-03-20 16:17

请把你的意思表达清楚一下,重新描述一下问。

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你好  借 银行,贷收入, 其他应付款,借其他应付款,贷银行
2023-03-20
你好;   你们这个业务描述下; 我好判断 ; 你们是在过账吗   
2022-02-26
你好,收到承兑10万 借:应收账款 贷:应收票据-客户A 换承兑 借:应收票据-客户A 贷:应收票据-客户B 支付承兑 借:应付账款 贷:应收票据-客户B
2024-02-28
同学你好,你的18400是以什么名义转给他的?他给你提供发票了吗?
2022-08-03
那个以后付款的时候平账
2025-05-27
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