你好 借 银行,贷收入, 其他应付款,借其他应付款,贷银行

请教大家一个问题:出货10万,因品质问题,客户挑选工时扣款2万,客户要求开票10万,付款8万,说2万可以凭扣款单做账就行了,不开票给我司,也不再付款了。这样可以吗?那我司要怎么做账与平账?
想请教一个问题:一笔业务发票开了10万,到账10万,实际收入是8万,给客户多开了2万的票,税金一共收了1600,最后退了客户18400,怎么做凭证把这些账搞平啊
老师我想问一下,客户买了1万的东西,然后我开了一万的专票给他,因为付款及时有个现金折扣,500元,转私账给他这个怎么做账啊
想请教一下,客户付了10万到公账,过账开票,然后这10万付给其他人开票付税点,内账怎么做分录
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做
老师,小规模纳税人销售废纸的分录怎么写?
你好,由于企业所得税税负低,税管员通知纳税调增一下,当时变更了汇算清缴申报表,在职工薪酬那里调增了,年度财务报表没有改(职工薪酬调增应该不用改报表吧),现在5月利润表在所得税中增加这6000元影响2026年净利润。 会计分录如下对吗? 计提税费 借:所得税费用6000 贷:企业所得税6000 缴纳 借:企业所得税6000 贷:银行存款6000 结转 借:本年利润6000 贷:所得税费用6000
老师,我们出去旅游,费用记入福利费,这个要分配到个人申报个税吗
老师,我想问一下二手车公司的对公账户基本都是用于社保和缴税,平时账户里没什么钱,需要扣款的时候由股东临时转账进去,代账那边计入其他应付款科目,我看了一下摘要,有借款的有垫付购车的,这个科目长期挂着大量金额有问题吗?需要平账吗?
老师,出口电脑,货物已发,和别人一起报关的,没有自己的报关单,银行没有结汇,货款退回了,那么这笔货物的进项,不打算退税,能正常抵扣吗
老师,因为我们公司名称变更了,银行也去变更了户名,现在甲方打款要一个说明,就是说明原来的账户&户名,和现在的账户&户名是一个的说明这个说明有木有模板,发一下
老师,如果根据判断认为存在与治理层职责相关的,涉及舞弊的事项,除非法律法规禁止,CPA应当就此与治理层沟通, 这句话对吗?
工程类项目,在申报印花税时,是按签订合同后就申报印花税,还是先申报一部分金额,待工程竣工结算后再把剩余的金额进行印花税申报呢
老师我公司上年暂估211237.7元,全部现金付款了,今年5月收到发票100791.96元,我怎么冲上年暂估做账,科目才能都冲平
老师您好,我公司工人承包给劳务派遣公司了,现在出现了工伤理赔,我们把赔偿款打给劳务派遣公司,再由劳务派遣公司发给员工,这样操作合理吗?
不对呀老师
我这10万到时候从私户退还过去的,而且,我现在把10万付给别家的人帮忙开进项回来
这个怎么做分录
你开票了?有一部分是收入吗?然后内账按实际做退回去,记其他应付款。
一切纯粹是过账,没真实往来
。借银行存款贷其他应付款。
还是不对
你没明白我意思
客户付了10万过来,这个只是过账开票,到时候要从私户退还给客户,这是第一,第二:我们不够进项,就从公户付给人家开票,这个对方要收我们税点的,这两个分录全部怎么做
请把你的意思表达清楚一下,重新描述一下问。