你好; 你研发金额 意思还区分了 委托加工和原材料的; 你按照你账上做的数据来写 ; 你们账上没有区分吗

老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
老师,您好,请问我是制造业,然后现在牵扯到研发台账,研发台账里面有委托加工和原材料,让我根据预算科目表,确定研发金额,这个咋算呢
老师好,我想问下现金流量表: 1、我们是遵循小企业会计准则报年报,然后发现现金流量表里面有地方和做账系统不同,然后其中税局年报中:现金流量表里没有税费返还,是否可以把金额加在:收到与其他警用活动有关的现金里? 2、在填现金流量表的时候有个问题就是税务局系统里的年报只能把期末现金余额算成做账系统里第六大项期末现金及现金等价物余额,而不是期末账上的现金余额,且税局年报中无现金流量表附表项目,是不是这个原因导致的不对?但是我们上一年年报就是完全正确无误的,所以想请问老师该怎么解决
老师 我想请教两个问题 问题有点长 辛苦老师解答一下~就是我们今年有高新复审 然后做高新企业有补助吗 补助30万 然后呢科技局的就可能要来企业检查 现在呢是这么个情况 1.今年我们高新复审,出的专项报告里面的研发数据的金额是按照我们账上的数据来的 ,企业所得税年报的数据是按照加计扣除的金额来的 我填107012的数和填107041的研发数是一样的 但专项的数又跟年报填的数不一样 因为23年被坎掉了一个项目所以没能加计 这个到时候该怎么解释呢 需要写情况说明差异吗
公司开票回款了 要把钱转出给法人 11月成立的公司 给他转年底之前不还是不就视同分红了
老师,公司出售了一辆二手车,二手车交易市场开的发票是2万,没有税额,然后我们公司自己开了一张含税价2万的发票,那我直接按自己开票的发票报税就行吧?不用管二手车市场开的吧
股东向公司借款,超过一年没归还,视同分红缴纳个人所得税,现在还有这个规定吗
个体户的地址能在楼上的办公室么
老师你好,货物运输代理发票是开税率6个点的发票,还是9个点的运输发票
遇到上游因虚开发票被立案,导致我们也被税务稽查。当时有合同,付款凭证,取得的增值税普通发票。现在得知对方公司涉嫌虚开,怎么处理比较好
老师,问一下22年疫情考试延期到23年3月份才考,这成绩是算22年吗,那到哪一年就作废过期了。
电子设备和家具到底要不要设置残值率?
老师,我自己个人的车位发票丢了,要求对方重开,对方不愿意,怎么办
老师好,请问12月收到租金发票1份,金额30000元,支付方式其中1万企业网银转老板私卡,再老板私卡转对方,还有20000元直接对公支付的,发票备注栏内标明10000元租赁期限为2025年1月1日至2025年11月1日止,还有20000元租赁期限为2025年11月2日至2026年11月1日止,会计分录怎么写,求解
按着这个票的金额,一部分计入委托加工,一部分计入研发,但是研发的金额安多少比例确定呢?
你好; 你可以按照你研发的项目金额和委托加工的占比来算; 算他们占的分别比例
这些咋算呢,通过这两张表,
你好; 按照你们委托加工的总额 和研发的项目金额合计 ; 然后用委托加工金额占比 *发生的 费用 = 委托价加工要承担多少费用
老师,我真不会,不然就不问您了,您能按照这两张图,用数字给我举个例子么?
你好; 比如你 委托加工金额是100 ; 你 研发支出是 90 ; 那么 你 劳务费 要来分摊到这两个费用去 ;劳务费假如是 60 ; 那么你 委托加工的 承担的 劳务费金额 = 60*(100/190) ;研发支出要承担的劳务费 = 60*(90/190)
不是,我们老板,让我通过刚给你发的两张表,确定研发金额呢,
你好; 你研发金额 不是有 实际发生的票据来证明吗; 你为什么要去算; 我还以为你只是去分摊比例数据
不是的,我是通过材料的发票和收回来的委托加工的发票,看按多少比例,来确定研发金额,
剩余的正常计入科目
研发金额的 要 根据你实际领用材料 和货物的情况来做的; 这个要 看你的实际情况;如果你做预算; 你可以预估比例来 计算 填写哈
唉!正因为不知道比例,更没有头绪!问的我,,,,,!
因为实际中我们都是按实际来做的 ; 所以你说要 比例 这个也得结合你实际来预估 ; 我们答疑老师是没有看你实际业务的情况; 所以 只能给你说思路的 ;