你好,下个月发工资,从工资里多扣除就可以了。

老师你好请问一下,上月计提工资的时候,计提个人所得税计提少了,到这个月申报个税的时候,需要交的个税大于计提的个税,请问该怎么做账调整啊
老师我想问一下、计提个税的时候、小于实际缴纳的个人所得税、这个要怎么调整
老师你好,请问一下申报企业所得税,然后所得税弥补了年度亏损。账上计提的所得税和实际缴纳的就不一样了。这个需要怎么调整分录吗
老师好,公司的增值税和企业所得税有时候计提有时候不计提,导致现在财务报表的应交税费和实际缴纳的税不相符,这个需要调整吗?具体该怎么调整呢?
老师麻烦问一下,就是上季度计提的利润表的所得税费用比实际缴纳的少了一毛,这个要怎么调整
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
少的部分次月员工不承担
借营业外支出,贷应交税费个税。
社保和公积金也是同样的么
对的,是的,是一样的。
如果多扣员工的钱,次月也不返还给员工的话,是不是做营业外收入呢
对的,是的,是这么做的。
老是如果这些是以前年度的、如果在本年调整的话怎么做会计分录呢
借以前年度损益调整,贷应交税费,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
多扣员工社保的钱、也是以前年度的要怎么做呢
多扣除的你们需要支付吗?如果支付的不涉及,如果不支付的话,转到以前年度损益调整里面。
如果需要支付呢
借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资贷银行
老师税务局的个税返还怎么做账呢
借银行存款 贷其他业务收入或者其他收益, 应交税费、应交增值税销项
可以做借银行存款、贷;其他业务收入(营业外收入)么
这个销项税额按多少计入呢
对的,一般纳税人6%,小规模的1%。
老师、如果公司多计提员工的钱、双方都不承担了、都是以前年度的、这会计分录是?其他应收款-个人负数100000、这个凭证怎么做呢
多计提员工的钱是什么意思?