你好,下个月发工资,从工资里多扣除就可以了。
老师你好请问一下,上月计提工资的时候,计提个人所得税计提少了,到这个月申报个税的时候,需要交的个税大于计提的个税,请问该怎么做账调整啊
个人所得税计提小于实际缴纳,且当前月份已结账应该怎么处理?企业所得税计提时金额与实际缴纳相差0.01怎么处理
老师我想问一下、计提个税的时候、小于实际缴纳的个人所得税、这个要怎么调整
老师你好,请问一下申报企业所得税,然后所得税弥补了年度亏损。账上计提的所得税和实际缴纳的就不一样了。这个需要怎么调整分录吗
老师好,公司的增值税和企业所得税有时候计提有时候不计提,导致现在财务报表的应交税费和实际缴纳的税不相符,这个需要调整吗?具体该怎么调整呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
少的部分次月员工不承担
借营业外支出,贷应交税费个税。
社保和公积金也是同样的么
对的,是的,是一样的。
如果多扣员工的钱,次月也不返还给员工的话,是不是做营业外收入呢
对的,是的,是这么做的。
老是如果这些是以前年度的、如果在本年调整的话怎么做会计分录呢
借以前年度损益调整,贷应交税费,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
多扣员工社保的钱、也是以前年度的要怎么做呢
多扣除的你们需要支付吗?如果支付的不涉及,如果不支付的话,转到以前年度损益调整里面。
如果需要支付呢
借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资贷银行
老师税务局的个税返还怎么做账呢
借银行存款 贷其他业务收入或者其他收益, 应交税费、应交增值税销项
可以做借银行存款、贷;其他业务收入(营业外收入)么
这个销项税额按多少计入呢
对的,一般纳税人6%,小规模的1%。
老师、如果公司多计提员工的钱、双方都不承担了、都是以前年度的、这会计分录是?其他应收款-个人负数100000、这个凭证怎么做呢
多计提员工的钱是什么意思?