你好,下个月发工资,从工资里多扣除就可以了。

老师你好请问一下,上月计提工资的时候,计提个人所得税计提少了,到这个月申报个税的时候,需要交的个税大于计提的个税,请问该怎么做账调整啊
个人所得税计提小于实际缴纳,且当前月份已结账应该怎么处理?企业所得税计提时金额与实际缴纳相差0.01怎么处理
老师我想问一下、计提个税的时候、小于实际缴纳的个人所得税、这个要怎么调整
老师你好,请问一下申报企业所得税,然后所得税弥补了年度亏损。账上计提的所得税和实际缴纳的就不一样了。这个需要怎么调整分录吗
老师好,公司的增值税和企业所得税有时候计提有时候不计提,导致现在财务报表的应交税费和实际缴纳的税不相符,这个需要调整吗?具体该怎么调整呢?
老师,宠物饲料税率是9%还是13%,税务方面有特别需要注意的吗?
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老师,我公司委托一个生产企业加工产品,我公司提供原料,由生产企业加工出产品。我司给加工费,原料呢给吨数,产出的成品拿去置换原料了,怎么算成本单价
印花税申报流程是怎么样的
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
朴老师,我公司是电商公司,有很多个云仓,每个店铺又有好多快递公司发件,发出的运费怎么核对呢?而且我公司是有运费险的,那退回来的运费又怎么核对呢?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
少的部分次月员工不承担
借营业外支出,贷应交税费个税。
社保和公积金也是同样的么
对的,是的,是一样的。
如果多扣员工的钱,次月也不返还给员工的话,是不是做营业外收入呢
对的,是的,是这么做的。
老是如果这些是以前年度的、如果在本年调整的话怎么做会计分录呢
借以前年度损益调整,贷应交税费,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
多扣员工社保的钱、也是以前年度的要怎么做呢
多扣除的你们需要支付吗?如果支付的不涉及,如果不支付的话,转到以前年度损益调整里面。
如果需要支付呢
借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资贷银行
老师税务局的个税返还怎么做账呢
借银行存款 贷其他业务收入或者其他收益, 应交税费、应交增值税销项
可以做借银行存款、贷;其他业务收入(营业外收入)么
这个销项税额按多少计入呢
对的,一般纳税人6%,小规模的1%。
老师、如果公司多计提员工的钱、双方都不承担了、都是以前年度的、这会计分录是?其他应收款-个人负数100000、这个凭证怎么做呢
多计提员工的钱是什么意思?