分别对应收应付就是了

同一客户之间应收款和应付款相互抵消,有对应的会计准则?
老师请问请一下应付款和应收账款相互抵消结账尾款怎么入账,附件需要写说明原因吗
老师,请问一下,我们一个客户应该付我们货款20万,有开票,我们公司应该付客户的其他材料款20万,现在客户的意思这20万双方相当于平账了,我的账务应该怎么处理呢
我们和供应商之间一直都是互相开票,因为彼此有业务往来。请问应收应付一直挂账面上会有什么风险吗?
老师请问一下。和客户之间有相互开票打款的。应收应付怎么对账
老师发票开票额度不够了,怎么处理
老师公司的一般账户收到公司的临时存款账户的钱,怎么做账务处理
我们工厂免租一个月 那免租的这个月所对应的制造费用的租金就为0 那相应的制造费用减少 这样没问题吧
更改2023年度财务报表,以前是小企业,现在更正咋成了一般企业准则了?
老师,请问下产品配送小规模公司开了免税发票,但是报税比对不通过,一般会是开票的问题吗
其他人不接,郭老师,郭老师,我们工厂的原材料损耗大,搬厂也卖掉了一些,我要怎么消耗掉这些原材料,怎么做账
请问老师,餐饮发票可以入工会的帐吗?
老师,以前年度有亏损,今年一季度为什么还要缴企业所得税呢
老师,这里的 c选项是正确的啊?哪里不对?说的就是在建工程在建的时候不摊销,,难道房地产的土地使用权在建设期间是要摊销作为成本的吗?
进项开进来是“石料”,销项开出去可以是“级配碎石”吗?
那如果A和B合作,B和A也合作。那A付给B的款。当时做的分录是借:应付账款贷银行存款。现在可以。应收应付对冲吗。就是借应收账款 贷应付账款 有什么后果
不要对冲,除非双方停止供货或者销售了
对冲有什么问题???我不太懂。因为现在我想查A开始B多少发票。我看了下应收账款的余额 在借方。借是有一笔是应付转到应收的。这个有影响吗
你是销售给对方的,就对应收账款的账
销售方也给对方打钱了。借对方没有给销售方开票
你把对方视作是你的客户,就是了
我的意思是可以对冲吗
你查清楚账后可以对冲
请问查什么?没查清直接对冲有什么问题吗
你要理清思路,是你们销售的业务,就按正常的销售挂应收账款,回款就冲。你们购买对方也是一样的,不要搅浑就是了