借:应付职工薪酬 贷:利润分配

老师,有个人计入生产成本-职工薪酬的人的工资少扣了 我是不是 按原来的分录负数冲回就行 借:生产成本-职工薪酬 -23 贷:应付职工薪酬 -23 借:应付职工薪酬 -23 贷:其他应付款 -23
老师您好!我劳务公司以前多计提了,不过没结转主营业务成本,能直接红冲吗?借劳务成本:红数,贷:应付职工薪酬:红数
老师,22年分录想冲减,借主营业务成本贷应付职工薪酬,我是不是23年直接负数冲红就行?
老师,我在23年5月报了5月份448773的个税工资,有做的200200的工资是想要冲22年做的暂估成本,我在22年做的分录是暂估工资:借主营业务成本,贷:应付职工薪酬,请问要冲掉22年的暂估成本在23年应该怎么来做分录?
老师,请问一下我在22年暂估了成本302116,分录是借:主营业务成本302116,贷:应付职工薪酬302116,我在2023年报的这笔工资跟23年的当月的工资448773一起在5月份报的个税,我现在想要冲掉22年的暂估成本,我在23年是不是直接做借:应付职工薪酬302116,贷:库存现金302116就可以了?
郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢
小企业会计制度,做这一笔分录就行了?
是的,就是那样做就是
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!