学员您好,是的,对的

老师好,上个月公户打款付了一家咨询公司一千元,发票已经收到了。我这个月可以直接写 借:管理费用—办公费 贷:银行存款 吗?咨询的费用
老师你好,我想咨询一下现金流量的问题。比如我有这样的一个分录,借:管理费用-1100, 管理费用1000 应交税费115.04 贷:其他应付款_A单位215.04 借:其他应付款_A单位1215.04 贷:银行存款1215.04 这个分录的现金流量如何分析,请教老师了
老师,你好!请问我收到咨询发票, 借:管理费用_咨询费 贷:其他应付款_××公司 这样核算对吗?
老师,您好。我们公司是一家安全技术咨询公司,用对公转给其他公司咨询评估费了,对方也开了一张发票,请问,我可以借记主营业务成本么?还是借入管理费用去呢?
你好,老师,我想咨询一下,支付费用的时候,可以直接做成借:管理费用,贷:其他应收款,这样可以不?
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?
老师您好,24原材料暂估,25年收到发票怎么做分录,制造业
供应商有73月份的账单忘记对了 我们是月付的 这样要怎么冲掉 分录怎么做
请问老师,现在公司贷款是直接打到供应商的,供应商收到这笔款的时候怎么做账呐?
老师,如果老板用自己的现金支付给咨询公司了,计入 借:其他应付款_××公司 贷:其他应付款_老板 这样核算对吗?
同学您好,你好,可以的, 没问题
老师,那我能不能收到咨询发票时直接挂到老板头上,如下 借:管理费用_咨询费 贷:其他应付款_老板 这样也行吗?
是的没错, 行,是这样的
谢谢,老师
不客气,有空给五星好评。