看下你的附表一里面能修改吧。

老师,我刚发现以前月份有一张进项票,我做账软件里面没有做账,但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了,现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样,怎么办呀
老师,注销企业,现在报12月增值税,销项发票没有开,进项发票还有8万左右,这个8万多要怎么处理呢,直接申报增值税么?电子税务局申报里面界面就有出现了8万多的进项发票出来要确认的界面
老师,我刚刚进系统里面准备报增值税。3月份是开了1015万多的销项发票。但是电子税务局里面销项明细为什么没有出来所有的数据呢?
老师,您可以帮我看一下吗?我今早在报税的时候,发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务,税控盘被税局收回了。但是税局的人说,税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的,销项税额是132万多的。但是我看了下,我们在税控盘里面开具的发票,数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
老师你好,现在这数电票我们这个月4月刚开完发票也取得了进项这个月初要报税,到底是销项和进项都在云开票上确认呢,还是在电子税务局,电子税务局只有进项没有看到销项啊 我开的数电发票是在爱心诺上开的,没有在电子税务局开,所以点着增值税,申报的时候并没有进销项
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
进到附表一里面试一下的,你做了上报汇总吗?
老师,不上报汇总的话,当月的发票不是都开不了么?
是的,当月的发票开不了的。
老师,那出现这种情况,会是什么原因导致的呢?附表一也是跟这张表是一样的
你好,很有可能它系统取数的问题啊。你看下附表一,自己能填写了吧。
老师,附表一还打开不了。是不是因为前面的销项明细数据不全,导致后面的附表一不能正常点开填报?
上面提示你们单位没有上报汇总
上报汇总24小时之后,你再来看一下。
老师,我们是3月底去办理了数电发票业务,税控盘都被税局的给回收了。税局的人说,以后都不用抄报税清卡了呀
你好,你点上面的确定试一下。
正常的收回去,应该不需要抄报税上报汇总的。
老师,我试了两次了。一点确定,就弹出界面来。没法正常进入这个附表一来填报
找你税务局 那边的设置的